Добрый день! Помогите, пожалуйста, с ответом:
Есть ИП. У него магазин продажи автотоваров. ИП платить ЕНВД с площади. ККМ нет. В конце 2-ого квартала сделали у него в магазине закупку машинного масла. В последствии, оказалось, что продажа масел не подлежит ЕНВД. Насчитали штраф по непредоставлению декларации по НДС за 2-ой квартал, начислен штраф и заблокирован счет. ИП при регистрации заявление на УСН не подавал.
Вопрос: Т.к. я с НДС давно не работала)), а помочь ну ОЧЧЕНЬЬ просили, то прошу подсказать:
1. Надо ли мне сдавать декларацию нулевую по НДС за 1 квартал сейчас или пока подождать, раз не просили?).
2. При формировании декларации за 2 квартал, правильно ли будет, что я указываю в журнале выставленных счетов фактур код 26, делаю счета фактуры за 30.04, 31.05, 30.06 и регистрирую их в этом журнале. Т.е. сводные за каждый месяц? В графе покупатель ставлю прочерк (или надо писать "физическое лицо")?
3. Надо ли мне вместе с декларацией отсылать это журнал в налоговую?))
Спасибо


Ответить с цитированием
