Добрый день! Подскажите пожалуйста, сдала НДС за 1 квартал, сейчас выясняется ошибка, в книге продаж проставлен код вида операции 26, а надо 01. К этому же отчету прикрепляла документы по отгрузке в Беларусь. Сейчас мне сдать уточненную декларацию с правильными кодами, а прикреплять документы надо белорусские опять? И если я напишу в комментариях про техническую ошибку, чем мне это грозит, будут камералить? На налог никак не повлияет, какой был таким и останется.

Ответить с цитированием