×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк
    Регистрация
    03.01.2015
    Сообщений
    18

    Декларация НДС при агентском договоре

    Здравствуйте!
    Ситуация: агент на ОСНО, принципал на Енвд. Агент от своего имени за счет принципала реализует услуги конечному потребителю без НДС. Одновременно у агента ведется своя деятельность, облагаемая НДС, по ней он сдает декларации по НДС, не отражая в ней взаимоотношения с принципалом, кроме агентского вознаграждения, которое облагается НДС. Прислали из налоговой требование "Выявлены отклонения между суммой реализации товаров (работ, услуг) заявленной в выше указанной декларации (сумма строк 010 и 020 графы 3 раздела 3 ) и суммой поступления денежных средств по банковскому (их) счету(ам) во 2 квартале 2017 года" Разница как раз и составляет сумму поступлений по операциям без НДС + сумма НДС по облагаемым операциям. У меня такой вопрос: должны ли отражаться в декларации по НДС эти не облагаемые операции? Ведь раздел 7 декларации не об этом? Даже в книги покупок-продаж внести нечего, т.к. принципал не выставляет с/ф, агент соответственно тоже.
    Заранее спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Цитата Сообщение от *Гретта* Посмотреть сообщение
    должны ли отражаться в декларации по НДС эти не облагаемые операции?
    Не должны. Это не только не облагаемые НДС операции, это вообще не ваши операции. И журнала выставленных счетов-фактур нет

  3. Клерк
    Регистрация
    03.01.2015
    Сообщений
    18
    Спасибо большое за ответ!
    Похоже теперь каждый квартал нужно будет расписывать эти расхождения, т.к. эти требования в налоговой формируются автоматически, программа сравнивает данные по декларации и приход по счетам. Ужас, когда большое количество частичных платежей, оплат задолженностей, с НДС, без НДС.... Это чтобы бухгалтерия не скучала, наверное...

  4. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от *Гретта* Посмотреть сообщение
    Похоже теперь каждый квартал нужно будет расписывать эти расхождения, т.к. эти требования в налоговой формируются автоматически, программа сравнивает данные по декларации и приход по счетам. Ужас, когда большое количество частичных платежей, оплат задолженностей, с НДС, без НДС....
    Нет обязанности расписывать. Можно кратко отвечать, что все указанные операции произведены в рамках агентского договора с принципалом на ЕНВД и не подлежат отражению в декларации.

  5. Клерк
    Регистрация
    03.01.2015
    Сообщений
    18
    Аноним, спасибо за подсказку) как раз сижу, придумываю как им покороче все это написать.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)