×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Самый тупой бух Самый тупой бух вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    856

    Аванс , часть зачелся , часть перешёл( платим с него НДС) . Как оформить в программе?

    В начале сентября проучили аванс , выписала даже счёт-фактуру на аванс покупателю.
    В конце сентября часть работ по этому авансу выполнили.
    У меня в книгу продаж попал весь аванс ( на основании счёт- фактуры ).
    А в книгу покупок попадает тоже весь , так как хоть я пишу в Регламентной операции Формировние записи книги продаж половину суммы от указанной платежки, программа все равно ставит всю сумму платежки .
    Может 2 платежки ввести ? Разбить сумму на две суммы по одной?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Самый тупой бух, а название вашей программы угадать надо?

  3. #3
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    а название вашей программы угадать надо?
    можно, я угадаю?
    1С.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  4. #4
    Самый тупой бух Самый тупой бух вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    856
    1С Бухгалтерия 8.3 базовая

  5. #5
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Тема перенесена в соответствующий раздел форума

  6. #6
    Климов Сергей Климов Сергей вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Самый тупой бух Посмотреть сообщение
    В конце сентября часть работ по этому авансу выполнили.
    Цитата Сообщение от Самый тупой бух Посмотреть сообщение
    А в книгу покупок попадает тоже весь
    Посмотрите по оборотке 62.02: аванс весь зачёлся? Если весь, то так и должно быть.

  7. #7
    Самый тупой бух Самый тупой бух вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    856
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Посмотрите по оборотке 62.02: аванс весь зачёлся? Если весь, то так и должно быть.
    По договору не должен аванс весь зачесться .
    Дано:1000( 30% от суммы договора перечислено), выполнено 50% от суммы договора.
    Зачесться ( в книгу покупок попасть ) 500.
    Это если в книгу продаж попала-1000.

  8. #8
    OLGALG OLGALG вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Самый тупой бух Посмотреть сообщение
    По договору не должен аванс весь зачесться .
    Дано:1000( 30% от суммы договора перечислено), выполнено 50% от суммы договора.
    Зачесться ( в книгу покупок попасть ) 500.
    Это если в книгу продаж попала-1000.
    У Вас в программе по счету 62.02. как проводки сформировались - по условиям договора - или зачелся весь аванс.
    Дт51 Кт62,02 - 1000 - предоплата
    Дт62,01 Кт 90 - 1667 - выполнение
    Дт 62,02 Кт 62,01 - какая сумма - по договору - 500 - или автоматом зачлась вся 1000 ?

  9. #9
    Александр_не_бух Александр_не_бух вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,468
    Думаю на сколько акт вып. работ ввели- столько и закрылось.

  10. #10
    OLGALG OLGALG вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Александр_не_бух, ну так тут вообще игра в угадайку - сначала мы угадываем ( например какая программа) а потом автор говорит угадали или нет.

  11. #11
    Самый тупой бух Самый тупой бух вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    856
    OLGALG, как-то не заметно , что вы чего-то угадывали. Не надо лавры других себе приписывать. Январь спросила - я ответила. Ваши глупые посты стали писать после моего Сообщения . Много ума не надо - играть в угадайку))))))) Раз.
    Потом перенесли в эту тему , где в шапке написано- как задавать вопрос . Два.
    Уже какой раз пишу, аванс весь зачелся , по оборотке, весь. По договору так не должно быть. Три.
    Больше в помощи не нуждаюсь ) Если народ не знает , как исправить,может не надо лезть? Четыре.
    Кстати, все получилось.
    Последний раз редактировалось Самый тупой бух; 08.10.2017 в 10:13.

  12. #12
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Цитата Сообщение от Самый тупой бух Посмотреть сообщение
    Уже какой раз пишу, аванс весь зачелся , по оборотке, весь. По договору так не должно быть
    Значит надо объяснить программе, как должно. Как вариант, при проведении документа реализации указать "не засчитывать аванс", а зачет сделать отдельно "корректировкой долга" на нужную сумму.
    А НДС всегда тянется за суммами зачета.

  13. #13
    Самый тупой бух Самый тупой бух вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    856
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Значит надо объяснить программе, как должно. Как вариант, при проведении документа реализации указать "не засчитывать аванс", а зачет сделать отдельно "корректировкой долга" на нужную сумму.
    А НДС всегда тянется за суммами зачета.
    Спасибо . Я так и сделала . Так как даже разбивка не помогла.)

  14. #14
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Самый тупой бух Посмотреть сообщение
    Так как даже разбивка не помогла.)
    какую конуретно разбивку Вы сделали и какие проводки по каждой сформировались? Прикрепите карточку или оборотку, не видя операций, невозможно понять, что именно не так.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  15. #15
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Самый тупой бух Посмотреть сообщение
    А в книгу покупок попадает тоже весь , так как хоть я пишу в Регламентной операции Формировние записи книги продаж половину суммы от указанной платежки, программа все равно ставит всю сумму платежки .
    Может 2 платежки ввести ? Разбить сумму на две суммы по одной?
    я не поняла зачем вы исправления в книгу продаж делаете, если у вас проблемы с книгой покупок? Чтобы правильно программа считала НДС с авансов в первую очередь вы должны навести порядок на 62 счете. Сделайте выборку по контрагенту группировку по субсчетам, контрагенту, договору и документам движения. Увидите там не правильное закрытие по документам, может быть отрицательные остатки. После того как приведете в соответствие программа сама все посчитает правильно

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)