×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Клерк
    Регистрация
    26.08.2010
    Сообщений
    617

    какое условие должно быть в договоре, чтобы вести в программе учет по заказам/счетам

    Здравствуйте,подскажите , пожалуйста, никак не пойму в НК РФ написано
    6.Вычеты сумм налога, указанных в пункте 8 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав в размере налога, исчисленного со стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в оплату которых подлежат зачету суммы ранее полученной оплаты, частичной оплаты согласно условиям договора (при наличии таких условий).(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 238-ФЗ)

    Как КОНКРЕТНО эти условия должны быть прописаны? что это за условия?
    Объясните для чайников пожалуйста
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,364
    Цитата Сообщение от nneli Посмотреть сообщение
    (при наличии таких условий)
    КОНКРЕТНО могут быть и никак не прописаны.

  3. Клерк
    Регистрация
    05.07.2011
    Сообщений
    1,304
    Вот-вот! Не обязательно прописывать. Но можете и прописать. Но по-моему, это дополнительный геморрой. Можно в программе вести если надо, в экселе, на листочке... Да мало ли способов. Определитесь сами чего хотите и делайте)

  4. Клерк
    Регистрация
    26.08.2010
    Сообщений
    617
    Цитата Сообщение от Свечков Посмотреть сообщение
    КОНКРЕТНО могут быть и никак не прописаны.
    Да тут у меня проблема с восстановлением НДС с авансов выданных поставщикам, если по договору в целом, то получается, я должна с первой жи их поставки восстановить НДС с аванса, а если по заказам то только стой поставки, которая относится к данному заказу. И как вот тут понять каким условием договора прикрыться в случае восстановления с аванса привязанного к заказу???

  5. Клерк
    Регистрация
    26.08.2010
    Сообщений
    617
    Цитата Сообщение от эстэр Посмотреть сообщение
    Вот-вот! Не обязательно прописывать. Но можете и прописать. Но по-моему, это дополнительный геморрой. Можно в программе вести если надо, в экселе, на листочке... Да мало ли способов. Определитесь сами чего хотите и делайте)
    Да хотим с авансов выданных поставщикам восстанавливать НДС правильно. вот тут надо читать договор,и понять с конкретной поставке восстанавливать или с первой поступившей?

  6. Клерк
    Регистрация
    05.07.2011
    Сообщений
    1,304
    Ну если идеально правильно, если есть спецификация и оплата были по ней, по пропорционально отруженной продукции восстанавливаете. А почему у вас такой вопрос? Вы получаете товар без оплат при наличии авансов по другим позициям? Я не думаю, что у налоговой будут вопросы если вы восстановите налог раньше. А если не восстановите- могут возникнуть. Придется письма писать пояснительные.

  7. Клерк
    Регистрация
    26.08.2010
    Сообщений
    617
    Цитата Сообщение от эстэр Посмотреть сообщение
    Ну если идеально правильно, если есть спецификация и оплата были по ней, по пропорционально отруженной продукции восстанавливаете. А почему у вас такой вопрос? Вы получаете товар без оплат при наличии авансов по другим позициям? Я не думаю, что у налоговой будут вопросы если вы восстановите налог раньше. А если не восстановите- могут возникнуть. Придется письма писать пояснительные.
    да мы получаем товар без пред оплаты, а по другим позициям были авансы, причем не маленькие. Спецификаций нет. Вы советуете восстановить от греха подальше?

  8. Клерк
    Регистрация
    05.07.2011
    Сообщений
    1,304
    ну как советую... Не могу так сказать... Просто обычно же в счет-фактуре на аванс принято указывать товар, который планируется к отгрузке... Если сможете доказать, что этот НДС не с аванса, то почему не сделать так? Тем более, так будет правильно)))

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)