×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. Клерк
    Регистрация
    16.06.2017
    Сообщений
    22

    налогооблагаемая база для налога на прибыль

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать налог на прибыль. ООО продало тягач за 70000 руб. При исчислении налога на прибыль из выручки сумму НДС вычитать надо? или налогом облагается вся сумма 70000?
    Поделиться с друзьями

  2. Татьяна- Васильевна
    Гость
    a.s_, реализуя ОС, надеюсь это не товар? (тягач), НДС вычитаете .

  3. Бух - оборотень Аватар для Белочка Тилли
    Регистрация
    19.03.2006
    Адрес
    Московские мы
    Сообщений
    535
    Кроме НДС ещё много что можно вычесть. На вашем предприятии бухгалтерия есть? Ваш главбух вам точнее расскажет.
    "Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги -
    Значит. есть, наверно, и друзья."

  4. Клерк
    Регистрация
    16.06.2017
    Сообщений
    22
    я правильно понимаю, в декларации по налогу на прибыль в строчке "выручка от реализации - всего" я указываю 70000-НДС?

  5. Бух - оборотень Аватар для Белочка Тилли
    Регистрация
    19.03.2006
    Адрес
    Московские мы
    Сообщений
    535
    В Доходах - да.
    "Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги -
    Значит. есть, наверно, и друзья."

  6. Клерк
    Регистрация
    16.06.2017
    Сообщений
    22
    в декларации я свой ндс нигде не указываю?

  7. Татьяна- Васильевна
    Гость
    a.s_, при реализации ОС:
    В декларации по налогу на прибыль за период, в котором продано ОС, заполните Приложение N 3 к Листу 02, в котором укажите (п. 8.1 Порядка заполнения декларации):
    - по строке 010 - общее количество объектов ОС, проданных в данном периоде;
    - по строке 020 - количество объектов ОС, проданных в данном периоде с убытком;
    - по строке 030 - выручку от продажи ОС;
    - по строке 040 - остаточную стоимость проданных ОС;
    - по строке 050 - сумму прибыли от продажи ОС (без учета ОС, реализованных с убытком);
    - по строке 060 - сумму убытка от продажи ОС (без учета ОС, реализованных с прибылью).
    В декларации за каждый период, в котором вы будете учитывать в расходах убыток от продажи ОС, сумму убытка, включаемую в прочие расходы периода, отражайте по строке 100 Приложения N 2 к листу 02 (п. 7.1 Порядка заполнения декларации)

    Цитата Сообщение от a.s_ Посмотреть сообщение
    в декларации я свой ндс нигде не указываю?
    НЕ УКАЗЫВАЕТЕ

  8. Клерк
    Регистрация
    16.06.2017
    Сообщений
    22
    спасибо)

  9. Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    Правильно ли я учитываю остаточную стоимость + ту часть убытка, что могу принять в строке 030, потом отдельно по строке 050 показываю ту часть убытка, что приняла и по строке 060 получается 010+020-030-040+050 ????
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  10. Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    я не понимаю смысла, почему в строке 030 в составе расходов учитывается ОС, потом по строке 050 - убыток, который я могу принять, а потом по строке 060 я этот убыток как бы "восстанавливаю", но я же только эту часть принять могу....почему я ее восстанавливаю....
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  11. Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    ужас! я поняла, я не правильно заполнила!!! всем спасибо
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)