×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Аноним
    Гость

    Как отразить в декларации НДС частичный зачет по сч/ф поставщика

    Может мне кто подскажет...
    Надо сделать уточненку по НДС за 2 квартал. Я случайно не зачла аванс. Чтобы сумма к оплате не поменялась в меньшую сторону, хочу в уточненке показать зачет аванса, но сумму по входящей сч/ф (одной из) уменьшить на эту сумму , тогда НДС к уплате в уточненке не поменяется.

    Как это должно выглядеть в декларации? В разделе 8 в графе 170 ПОЛНАЯ сумма стоимости покупки, а в графе 180 только часть НДС, которую берем к зачету?Или строку 170 тоже надо уменьшить сообразно размеру НДС, кот. берем в зачет?
    И опять же, также в след. квартале (когда будем "добирать" НДС по этой счф) тоже указываем в гр.170 ПОЛНУЮ сумму покупки,а в гр.180 оставшуюся часть НДС?
    И все это в разделе 8? Никакие Приложения по такому поводу не надо заполнять?
    Спасибо.

    И еще. Подскажите,пожалуйста, как на практике в 8.2 База 1С сделать так,чтобы в книгу покупок попал не весь НДС из сч/ф, а только часть?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Да, сумма полная, НДС частями, ничего дополнительного не надо

  3. Аноним
    Гость
    Спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)