Может мне кто подскажет...
Надо сделать уточненку по НДС за 2 квартал. Я случайно не зачла аванс. Чтобы сумма к оплате не поменялась в меньшую сторону, хочу в уточненке показать зачет аванса, но сумму по входящей сч/ф (одной из) уменьшить на эту сумму , тогда НДС к уплате в уточненке не поменяется.
Как это должно выглядеть в декларации? В разделе 8 в графе 170 ПОЛНАЯ сумма стоимости покупки, а в графе 180 только часть НДС, которую берем к зачету?Или строку 170 тоже надо уменьшить сообразно размеру НДС, кот. берем в зачет?
И опять же, также в след. квартале (когда будем "добирать" НДС по этой счф) тоже указываем в гр.170 ПОЛНУЮ сумму покупки,а в гр.180 оставшуюся часть НДС?
И все это в разделе 8? Никакие Приложения по такому поводу не надо заполнять?
Спасибо.
И еще. Подскажите,пожалуйста, как на практике в 8.2 База 1С сделать так,чтобы в книгу покупок попал не весь НДС из сч/ф, а только часть?

Ответить с цитированием