Добрый день, мне очень нужен совет: компания находится на ОСНО, но основная деятельность которую мы ведем, подпадает под льготу по НДС. Вопрос, мы купили погрузчик с НДС, и используем его для необлагаемой деятельности, я хочу списать этот НДС в стоимость основного средства, в связи с этим у меня вопрос, а когда мы его соберемся продавать, мы же обязаны будем начислить НДС, могу ли я его не списывать в расходы, а оставить на 19, и потом взять к вычету? помогите разобраться

Ответить с цитированием