Ув.коллеги, применяете ли вы сальдовый метод начисления НДс с авансов в налоговой декларации ?
Ув.коллеги, применяете ли вы сальдовый метод начисления НДс с авансов в налоговой декларации ?
Нет. Начисляем с каждого аванса
Видел оба варианта, Сам придерживаюсь мнения ,что правильно начислять с каждого аванса.
Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне
Добрый день, Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, ситуация такая: Во втором квартале поставщик предоставил нам ТН сумма 5 млн. Мы ее приняли, но с налоговой пришло требование , что поставщик ее не принял. В третьем квартале я сделала восстановление НДС и корректировку, то есть сминусила НДС и сдала без 5 млн. В третьем квартале пришла ТН от поставщика, на эти же 5 млн., при формировании книги покупок заполняет автоматически вычет НДС с выданных авансов с + и -, и когда формирую счет 19 он не закрывается, а висит НДС. Кто ни будь сталкивался с этим?
Ввела, все равно висит, получается он ее задваивает.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)