Добрый день, уважаемые коллеги!
На форуме много подобных тем, хочу убедиться точно, моя голова никак не может понять, можно ли так делать или мы "попадаем" на НДС:
мы-ООО на УСН 6%, хотим размещать от лица заказчика рекламу в Яндекс.Директе, при этом заказчик нам наши услуги оплачивать не будет, а его платежи за саму рекламу в Яндексе будут проходить транзитом через наш р/сч. Яндекс нам будет оплачивать комиссию по Договору Возмездного оказания услуг и при этом в конце месяца будет выставлять один общий акт и счет-фактуру по всем услугам на наши рквизиты и отдельно акт на вознаграждение.
Так вот вопрос, имеем ли мы право и каким образом перевыставлять с-ф нашим заказчикам,и пойдут такие с/ф для возмещения НДС у заказчика, какой тогда договор заключать с нашими заказчиками? Наши бухгалтера на аутсорсе говорят, что мы не имеем права так делать, если бы яндекс напрямую указвал в актах реквизиты заказчиков, то имели бы и с НДС не было бы проблем, а так в с/ф будем фигурировать Мы , как покупатели. И теперь нужно или переходить на ОСНО, или открывать ИП на ОСНО, но это УЖЕ не законно, в свете последней судебной практики. Нужно ли тогда сдавать декларацию по НДС и упалчивать его или достаточно сдавать только поквартально журнал учета полученных и выставленых с/ф? Помогите, пожалуйста!

Ответить с цитированием
