Уважаемые, прошу помощи! Мы - турагент на ОСНО. Согласно договору вся доп. выгода наша. В отчете агента указаны только сумма продажи по цене туроператора, сумма аг. вознаграждения и НДС.
Вопрос: каким документом я должна учесть доп. выгоду от продажи тура, чтобы начислить НДС?