Здравствуйте! Помогите, пожалуйста с проводками. 1 октября с физ. лицом заключен договор оказания услуг (мы ООО Роза на ОСНО). 20 октября от физ лица Иванова мы получаем аванс простым векселем третьего лица - ООО Ромашка (сумма 100 000), и в этот же день, 20 октября мы передаем вексель в ООО Ромашка для погашения, и ООО Ромашка гасит вексель путем перечисления д/с на р/с нашей организации (ООО Роза).
Вот что пока у меня получается:
Дт 76.07 (Денежные эквиваленты, не яв-ся фин. вложениями) ООО Ромашка Кт62.02 (авансы полученные) Иванов
Дт51(Р/с) Кт 76.07 (Денежные эквиваленты, не яв-ся фин. вложениями) ООО Ромашка (отражение оплаты номинала по векселю)
Верны ли эти проводки? В какой момент исчислить НДС с аванса и кому? Заранее благодарю за помощь.


Ответить с цитированием