Добрый день.
Прибыль сдаётся помесячно.
Выручка без НДС за 4 месяца - 1 млн.руб.
Нормируемые рекл.расходы - 40 тысяч.
Акт подписан в апреле.
При сдаче декларации за апрель берём в расход 10 тысяч ( 1% от выручки)
Больше этих расходов не было.
За год выручка без НДС составила 4,3 млн рублей.
Вопрос: при сдаче декларации за год можно учесть оставшиеся 30 тысяч?
Теоретически вроде можно, но не могу найти где написано, все примеры , какие нашла касаются длящихся отношений, когда акты выставляются постоянно.
Или вот
в апреле приняли 10 тысяч в расход
В мае выручка за пять месяцев составила 2 млн, берём в расход ещё плюсом 10 тысяч ?
И так пока все не спишем, несмотря на то, что сам расход был в апреле?
Спасибо, всем кто откликнется

Ответить с цитированием
