Помогите пожалуйста разобраться!! Впервые столкнуласть с благотворительной деятельностью!!
Моя организация оплатила в благотворительных целях 2 счета. Счет№1 - печать плакатов для другой организации - сумма А , без НДС - я ее сначала на 76.5, а потом бух справкой на 91,2 - непринимаемые - правильно??
Счет №2 - это вообще мрак! Мы оплатили товар и передали его другой организации. Сумма счета - В, в т.ч. НДС! В платежке я этот НДС выделила. Сейчас вот засела за НК и получается что я должна этот самый НДС вроде как заплатить в бюджет!
Ух мозга за мозгу заплетается
Или может я вообще вижу проблему там где ее нет![]()

