Добрый день!
Программа 8.3 УПП Редакция 1.3.
Возврат товара от поставщика мы делаем, как поступление товаров и услугрр. Дт 41.01. Кт 60.01.
Далее делаем корректировку долга. Дт 60.01. Кт 62.01.
Сумма закрывается, но весь товар, который возвратили "висит" на счете 41.01. на складе просроченной продукции.
Реализуемая продукция у нас на счете 43.
Скажите, пожалуйста, надо ли закрывать 41.01., чтобы все эти товары не "висели"? И как это правильно сделать, документом инвентаризация -- > списание товаров?



