×
Показано с 1 по 29 из 29
  1. Клерк
    Регистрация
    21.01.2015
    Сообщений
    68

    Как в 2017 г исправить прошлые года в бух.учете.

    Добрый день! Прошу совета и помощи опытных бухгалтеров. Ситуация такая:ООО на усн 6% стала сверять баланс 2016 года с ОСВ 1. не идет дебиторка, причина не закрылись счета 90., 2.висит не выплаченная зарплата с прошлых лет., 3. вижу основное средство автомобиль, только как оказалось его продали в 2015 г, за наличные, движений по кассе нет, реализации авто тоже нет. Что теперь с этим делать? Я вообще ни разу с таким не сталкивалась, опыта нет в восстановлении учета.Заранее всем спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,679
    Цитата Сообщение от Антонина7 Посмотреть сообщение
    1. не идет дебиторка, причина не закрылись счета 90.,
    Вы уверены, что закрытие 90 счета как-то связано с дебиторкой? Дебиторка у вас куда не идет?
    Цитата Сообщение от Антонина7 Посмотреть сообщение
    висит не выплаченная зарплата с прошлых лет
    Так если не выплаченная, то должна висеть. Или что на самом деле с этой зарплатой?
    Цитата Сообщение от Антонина7 Посмотреть сообщение
    вижу основное средство автомобиль, только как оказалось его продали в 2015 г, за наличные, движений по кассе нет, реализации авто тоже нет.
    Провести реализацию (как исправление ошибки прошлых лет в текущем)

  3. Клерк
    Регистрация
    21.01.2015
    Сообщений
    68
    Дебиторка не идет на 200 т.р. эти же 200 болтаются на 90.09 и 91.09 в сумме. я не уверена, что в этом причина. Зарплата вся выплачена, просто выплату не проводили никак. с 2016 г и по сей момент они даже кассу не ведут. А как провести реализацию в текущем году, какими проводками? Спасибо за внимание.

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,679
    Цитата Сообщение от Антонина7 Посмотреть сообщение
    Дебиторка не идет
    Что значит "не идет"? Вы провели сверку с контрагентами и не сошлось на 200 тыс.?
    Цитата Сообщение от Антонина7 Посмотреть сообщение
    Зарплата вся выплачена, просто выплату не проводили никак.
    Откуда следует, что выплачена? Есть ведомость с подписями или РКО, но это не проведено в учете?
    Цитата Сообщение от Антонина7 Посмотреть сообщение
    А как провести реализацию в текущем году, какими проводками?
    Машина как ОС числится?
    62 - 84
    01/выбытие ОС - 01/ОС
    02 - 01/выбытие ОС
    84 - 01/выбытие

  5. Клерк
    Регистрация
    21.01.2015
    Сообщений
    68
    Нет сверку с контрагентами не проводила, я про дебиторку в ОСВ и балансе. Зарплата выплачена со слов руководства. Никаких ведомостей, ордеров нет, они просто и не делали их. Да машина числится как ос. Спасибо за проводки. А 90 счета можно закрыть на 99.01.1 этим годом?

  6. Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,184
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Машина как ОС числится?
    62 - 84
    01/выбытие ОС - 01/ОС
    02 - 01/выбытие ОС
    84 - 01/выбытие
    они скорее всего малыши, могут и через 91 счет проводить

  7. Клерк
    Регистрация
    21.01.2015
    Сообщений
    68
    Цитата Сообщение от labaluzska Посмотреть сообщение
    они скорее всего малыши, могут и через 91 счет проводить
    Да, микропредприятие. Я думала, что все исправления за прошлые года с использованием 84? Не важно, какое предприятие. Не права?

  8. Клерк
    Регистрация
    21.01.2015
    Сообщений
    68
    84 счет, так как ошибка существенная.

  9. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,679
    Цитата Сообщение от Антонина7 Посмотреть сообщение
    Нет сверку с контрагентами не проводила, я про дебиторку в ОСВ и балансе
    Так, может она и должна висеть. Сверку сделайте
    Цитата Сообщение от Антонина7 Посмотреть сообщение
    Зарплата выплачена со слов руководства. Никаких ведомостей, ордеров нет, они просто и не делали их.
    Нет бумажки - нет выплаты. НДФЛ с этой зарплаты был перечислен? Когда?
    Цитата Сообщение от Антонина7 Посмотреть сообщение
    А 90 счета можно закрыть на 99.01.1 этим годом?
    Исправление ошибок прошлых лет через 84

    Цитата Сообщение от labaluzska Посмотреть сообщение
    они скорее всего малыши, могут и через 91 счет проводить
    Лично я не вижу в этом ничего удобного, даже если есть такое право

  10. Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,184
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Исправление ошибок прошлых лет через 84
    разве это не ведет к ретроспективному пересчету?

  11. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,679
    Цитата Сообщение от labaluzska Посмотреть сообщение
    разве это не ведет к ретроспективному пересчету?
    А ретроспективным пересчетом МП как раз заниматься не должны, вне зависимости от используемого счета

  12. Клерк
    Регистрация
    21.01.2015
    Сообщений
    68
    НДФЛ тоже болтается как не выплаченный. Платили, но в программе не разносили. Сверку с налоговой заказала там нет никаких долгов. Сверку с контрагентами я конечно сделаю, надо 2017 закрывать, а дебиторка которая в ОСВ, не важно идет она с контрагентами или нет, она же такая пусть и неправильная должна быть в сданном балансе как в ОСВ? Все цифры идут с балансом и ОСВ, кроме дебиторки. Вы извините у меня может мысли путаются, я от вида на эту оборотку, даже не знаю за что взяться. А зарплата, что так пусть и висит, посмотреть когда там истекает 3 года потом списать на доход?

  13. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,679
    Цитата Сообщение от Антонина7 Посмотреть сообщение
    НДФЛ тоже болтается как не выплаченный. Платили, но в программе не разносили.
    Люди, которым з/п не выплачена еще работают? Можно сейчас выплатить. Кстати, вносы начислены и перечислены или как? В отчетности это как отражено?
    Цитата Сообщение от Антонина7 Посмотреть сообщение
    Сверку с контрагентами я конечно сделаю, надо 2017 закрывать, а дебиторка которая в ОСВ, не важно идет она с контрагентами или нет, она же такая пусть и неправильная должна быть в сданном балансе как в ОСВ?
    Важно, есть долг или нет. Счета расчетов не должны закрываться в ноль.

    Цитата Сообщение от Антонина7 Посмотреть сообщение
    Все цифры идут с балансом и ОСВ, кроме дебиторки.
    Я не понимаю, что с чем вы сравниваете

  14. Клерк
    Регистрация
    21.01.2015
    Сообщений
    68
    Спасибо, за подсказку. Да есть люди, которые ещё работают, другие уволены. Я распечатала ОСВ и сверила её со сданным балансом. В балансе дебиторка 121000 т.р. а в ОСВ на 200 т.р. больше.

  15. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,679
    Так не факт, что правильно в балансе. Если не закрыт был 90-й счет, то возможно у того как бы бухгалтера просто баланс не сходился, и она/он подогнала суммы за счет дебиторки.
    Начните с инвентаризации расчетов, бух.отчетность в марте 2018 сдавать, время есть.

  16. Клерк
    Регистрация
    21.01.2015
    Сообщений
    68
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Так не факт, что правильно в балансе. Если не закрыт был 90-й счет, то возможно у того как бы бухгалтера просто баланс не сходился, и она/он подогнала суммы за счет дебиторки.
    Начните с инвентаризации расчетов, бух.отчетность в марте 2018 сдавать, время есть.
    Спасибо, большое! Так и сделаю.

  17. Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,184
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Лично я не вижу в этом ничего удобного, даже если есть такое право
    Про удобство не знаю, но по ПБУ 22 п. 14 "... Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода". Пару лет назад восстанавливала учет СМП, все прогоняла через 91 счет, завела вид расхода/дохода "корректировка", мне было наглядно

  18. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,679
    labaluzska, так никто и не говорит, что для МП 91 не правилен. Но в ПБУ 22 сказано "могут исправлять", т.е. как хотят.

  19. Клерк
    Регистрация
    21.01.2015
    Сообщений
    68
    [QUOTE=Январь;54917021]Так, может она и должна висеть. Сверку сделайте



    Исправление ошибок прошлых лет через 84


    Доброе утро! Сделала проводку для закрытия 90 счетов: Д84.02 К90.09 и Д8402 К91.09. Подскажите правильно, что я использую 84.02 "убыток подлежащий покрытию" или надо 84.01?

  20. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,679
    А имеющее сальдо по 84 на каком субсчете висит? Туда и отправляйте

  21. Клерк
    Регистрация
    21.01.2015
    Сообщений
    68
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    А имеющее сальдо по 84 на каком субсчете висит? Туда и отправляйте
    Да дело в том что сальдо есть прибыль 84.01, которую в начале января 17 пустили на выплату учредителю, но не всю. И сальдо есть по 84.02 убыток.

  22. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,679
    Где больше?

  23. Клерк
    Регистрация
    21.01.2015
    Сообщений
    68
    Прибыль больше на конец 2016.

  24. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,679
    Хорошо бы решение учредителей о направлении части прибыли на покрытие убытка и убрать сальдо по 84.2

  25. Клерк
    Регистрация
    21.01.2015
    Сообщений
    68
    То есть убираю сальдо по 84.02 за счет 84.01, тогда мне не хватит на выплату дивидендов, что провели январем. У них было 1100 т.р. прибыли на конец 2016, они выплатили в январе 2017 учредителю 900 т.р., а убыток так и висел в сумме 1000 т.р.. Если я его проводкой в январе покрою за счет чистой, то распределять нечего?

  26. Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Антонина7 Посмотреть сообщение
    То есть убираю сальдо по 84.02 за счет 84.01, тогда мне не хватит на выплату дивидендов, что провели январем. У них было 1100 т.р. прибыли на конец 2016, они выплатили в январе 2017 учредителю 900 т.р., а убыток так и висел в сумме 1000 т.р.. Если я его проводкой в январе покрою за счет чистой, то распределять нечего?
    Я бы сделала копию базы. И на ней правила все ошибки. В первую очередь провести банк и сделать сверку с контрагентами, потом закрытие месяцев правильное, что бы понимать какой будет фин.результат. А уже от этого плясать дальше.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  27. Клерк
    Регистрация
    21.01.2015
    Сообщений
    68
    Цитата Сообщение от Шерочка Посмотреть сообщение
    Я бы сделала копию базы. И на ней правила все ошибки. В первую очередь провести банк и сделать сверку с контрагентами, потом закрытие месяцев правильное, что бы понимать какой будет фин.результат. А уже от этого плясать дальше.
    Спасибо Вам! Да я сделала копию базы, в ней тренируюсь.

  28. Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Антонина7 Посмотреть сообщение
    Спасибо Вам! Да я сделала копию базы, в ней тренируюсь.
    Это правильно. Если все будет правильно сделано, можно будет архив в рабочую восстановить.
    До вас банк разносил бухгалтер в базу?
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  29. Клерк
    Регистрация
    21.01.2015
    Сообщений
    68
    Нет, с января 2017 ни банк, ни касса, ничего вообще.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)