Здравствуйте. Фирма на ОСНО. Нам надо вернуть часть товара т.к. он бракован. Продавец просит сделать возвратную торг-12 и сч/ф. А он в свою очередь делает нам корректировочную счет фактуру. Я не могу понять, НДС с возврата должен попасть в книгу продаж? Но если поставщик сделает корректировочную сч/ф сумма НДС в книге покупок уменьшится как раз на сумму возврата. Т.е. как это должно выглядеть в книге покупок-продаж? НДС покупка 8000, НДС возврат 3000, НДС корректировка ? По идее должно быть книга покупок - 5000 Книга продаж - 0
А у меня получается книга покупок - 5000 Книга продаж - 3000.


Ответить с цитированием
