Здравствуйте . Очень прошу помочь.
Сдали декларацию по НДС аж за 2 квартал. Теперь сверились с контрагентом и выяснили, что наши реализации были не верными. Документы выписаны на меньшую сумму, что теперь делать? подавать уточненку за 2 квартал? или корректировочные счета-фактуры выставлять? Не грозит нам это камералкой?


Ответить с цитированием
