Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, что-то я совсем запуталась...
Мы ООО на ОСН. Закупили ручки с логотипом для того, чтобы их раздать клиентам уже существующим и потенциальным (не на выставке , а просто при встречах) как подарки.
Правильно ли я понимаю, что это нормируемые рекламные расходы и можем принять только 1% от выручки в совокупности с другими (в том числе и не нормируемыми расходами) по рекламе? В этом случае у нас превышен уже этот один процент, т.к. была реклама и в интернете, и на радио.
Как правильно оприходовать эти ручки? НДС мы не можем принять к вычету? (Только в пределах этого 1%, но и его уже нет) следовательно НДС надо включить в стоимость и посадить на 10 счет ???
Как надо списать эти ручки после раздачи? НДС надо начислять к уплате в бюджет ИЛИ тоже в составе стоимости вычесть из чистой прибыли?
Спасибо



