×
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: НДС

  1. Аноним
    Гость

    НДС

    Здравствуйте!
    У меня нет покупок в декларации.
    Есть продажи. по которым были авансы в 3 кв. получены и уплачено НДС с них.
    Заполняю 3 раздел и 170 строку про авансы.
    В 9 разделе отражаю продажи. 8 (покупки) нет. к уплате - 0.
    СБИС ругается, что нет 8 раздела. Так отправить?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Вычеты по НДС с зачтенных авансов должны попасть в книгу покупок

  3. Аноним
    Гость
    Т.Е. я там должна отразить эти 2 авансовые с/ф , которые были в 3 кв. в книге продаж?

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Т.Е. я там должна отразить эти 2 авансовые с/ф , которые были в 3 кв. в книге продаж?
    Да. На сумму зачета

  5. Клерк
    Регистрация
    20.08.2009
    Сообщений
    5
    Здравствуйте! Подала уточненку (ошиблась в номере сч-ф). Сумма налога не изменилась. При сверке через сбис выясняется задвоение сч-ф в книге покупок. При этом налоговая база и сам налог указаны верно. Нужно ли подавать еще раз уточненку и как правильно аннулировать задвоенные сч-ф, чтобы налоговая база не пострадала?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)