Подскажите пожалуйста что мы сделаи не так и как сделать правильно?
Ситуация:
поставщик выставил счф,
потом предоставил корр счф (цена товара уменьшилась)
Мы первоначальный счф отразили в Кн Покупок
Корр счф отразили в книге продаж (пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ)
Код вида операции по корр счф поставили 18
При формировании декларации по НДС в разделе 3
данные из корр счф отразились в строке 010, вместо стр 080
Т.е. реализация увеличилась
правильно понимаю, корр счф поставщика на уменьшение стоимости
должен был отразиться аналогично счф на аванс,
т.е реализация не должна была измениться?..

Ответить с цитированием