Уважаемые клерки, подскажите! Совершенно случайно обнаружила следующую ошибку.
Клиенту продан товар на сумму 10000 рублей, в т.ч. НДС 18% = 1525 руб.
В книге продаж идет следующее заполнение по графам:
Графа 13 б = 10000
Графа 14 (сумма без НДС) = 15000!!! (вместо 8475 руб)
Графа 17 (НДС) = 2700 руб. (вместо 1525)
Таким образом, у меня не совпадает раздел 3 декларации НДС и приложение 9 (данные из книги продаж). Завышается сумма НДС к уплате.
Перепроверила все. Помогает поменять контрагента на другого. Проблема вылезла по двум контрагентам в одном квартале.....
Кто-нибудь знает, с чем это может быть связано? До этого были продажи этим контрагентам и вообще такого у меня никогда в жизни не было.
Пока вижу решение такое: продублировать контрагентов и перепровести по ним оплаты и данные отгрузки, но хочется понять почему это вылезло?
Спасибо заранее!



Похоже, завтра посмотрю. Спасибо!