×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2010
    Сообщений
    31

    Уточненная декларация НДС ( решили перенести вычет на более поздний период)

    Добрый день! В первичной декларации за 4 квартал 2017 г.предъявлен НДС к возмещению из-за уплаты НДС на таможне. Теперь решили все же перенести часть вычета на более поздние периоды. Подскажите, пожалуйста, как в этом случае подается уточненная декларация :
    -корректируем р.8, указываем признак актуальности 0 и вносим запись с меньшей суммой НДС к вычету?
    или
    - оставляем р.8 с признаком 1 и добавляем доплист с признаком 0 и двумя записями: сторно первоначального НДС и зачет меньшей суммы НДС?
    У нас же нет ни исправительных, ни корректировочных счет-фактур при уплате НДС на таможне, вот и думаем в уточненке изменить р.8, отправить без доплиста. Спасибо, всем, кто откликнется.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Отправьте просто, без доп.листов.
    Налог и пени только не забудьте заранее доплатить

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)