Добрый день! В первичной декларации за 4 квартал 2017 г.предъявлен НДС к возмещению из-за уплаты НДС на таможне. Теперь решили все же перенести часть вычета на более поздние периоды. Подскажите, пожалуйста, как в этом случае подается уточненная декларация :
-корректируем р.8, указываем признак актуальности 0 и вносим запись с меньшей суммой НДС к вычету?
или
- оставляем р.8 с признаком 1 и добавляем доплист с признаком 0 и двумя записями: сторно первоначального НДС и зачет меньшей суммы НДС?
У нас же нет ни исправительных, ни корректировочных счет-фактур при уплате НДС на таможне, вот и думаем в уточненке изменить р.8, отправить без доплиста. Спасибо, всем, кто откликнется.

