Здравствуйте! Веду ООО на УСН д-р. В 2015 году ООО выставила реализацию фирме А, фирма Б заплатила за фирму А тоже в 2015 году. Проводки такие: реализация фирме А 62.01 - 90.01.1, оплата от фирмы Б 51 - 62.01, зачет платежа по договору цессии 62.01 фирма Б - 62.01 фирма А. Все было нормально. В 2015 и 2016 году, никакого резерва не создавалось, т.к. оплачен товар. Но почему-то сейчас 31.01.2017 1С автоматом создает резерв на эту полную сумму, заново все перепроводила и закрывала, но сумма все-равно появляется. Так же в 2016 году по такому же принципу выставили реализацию фирме А. Оплаты в 2016 году не поступило и верно на всю сумму начислился резерв по сомнительным долгам. В 2017 году поступила оплата в апреле, но только 31.12.17 прошла проводка 63 - 91.01 на эту сумму с расшифровкой -присосединение резерва к расходам, вместо восстановлены резервы по сомнительным долгам и тут же 31.12.17 обратная проводка 91.01 - 63 с той же расшифровкой и той же суммой. Из-за этого в финансовом отчете мы в глубоком убытке. Как все это исправить? Помогите, пожалуйста.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2561), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.57.10).

