Доброго, подскажите пожалуйста, если мы производственное предприятие, перерабатывающее импортное сырье, отгружаем нашу готовую продукцию к себе на склад, находящийся в другом городе России. Система общая, платим при вывозе и НДС и таможенную пошлину.
Необходимо ли нам в этом случает заполнять в книге продаж графу 3а, с указанием № ТД на выпуск (а так же и графу 11 в самой счет фактуре при последующей реализации этой ГП с склада в России).
Никак не могу разобраться с этим вопросом, до налоговой просто нереально достучаться, может быть кто сталкивался с такой проблемой?
В системе главбух консультант ответил что необходимо заполнять и книгу продаж и 11 графу в счет фактуре, но я никак не могу реализовать это в 1С.