Добрый день! Подскажите пожалуйста (1С Бухгалтерия Предприятия 8.3.0.52.42) правильно ли я делаю- клиент которому оказали услуги в 1кв2017г находится в состоянии банкротства. Договорились что заплатит другая фирма но на нее надо "перевыставить" документы тем 1кв.2017 за тем же номером. Мои действия:
1 Корректировка реализации старого клиента: Вид операции- Исправление в первичных документах. Отражать корректировку-во всех разделах учета
До исправления было-1 услуга (после-0), до исправления была сумма 120т.р. (после -0). Формирую исправленную с-ф уже от 1кв2018г.
Надо ли ставить галочку-бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (ндс понятно закрыт. но прибыль за год ведь еще не сдана)????
2 Ввожу реализацию нового клиента от 1кв.2017 и формирую с-ф тоже 1кв.2017г.

Вопрос- при формировании книги покупок за 1кв.2017- вижу 2 реализации старую (она получается сторнируется в 1кв2018 в доп.листе книги продаж) и вновь созданную (получается идет задвоение). Как быть???

Если сможете подскажите пожалуйста. Спасибо