×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. Клерк Аватар для sveetna
    Регистрация
    16.04.2004
    Сообщений
    1,102

    Резерв по сомнительным долгам (БУ)

    Не вспомню никак. Вроде с 2017г резерв создается на дебиторку за минусом кредиторской задолженности по Контрагенту. Или я ошибаюсь? Уже сто раз перечитала п.70 34н. Там такого нет.
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось sveetna; 13.02.2018 в 16:00.
    Светлана

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Цитата Сообщение от sveetna Посмотреть сообщение
    резерв создается на дебиторку за минусом кредиторской задолженности по Контрагенту.
    Это для НУ

  3. Клерк
    Регистрация
    17.02.2006
    Сообщений
    639
    Подскажите пожалуйста, резервы по сомнительным долгам в начислены Д91.02 К 63 прочие расходы,т.е в оборотке БУ сумма стоит, а в НУ ничего нет. Это ПНО получается? т.е 20% от суммы резерва.

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Цитата Сообщение от Luybov Посмотреть сообщение
    Это ПНО получается?
    Нет, отложенный налоговый актив получается

  5. Клерк
    Регистрация
    17.02.2006
    Сообщений
    639
    а что я делаю не так. Почему то начисляется как ПНО.
    я сделала проводки Д91 К63, может поэтому и видит программа, как прочий внереализ. расход, необлагаемый в НУ

  6. Клерк
    Регистрация
    17.02.2006
    Сообщений
    639
    Помогите пожалуйста с резервами, делаю это в первый раз...

  7. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Как программе объяснить, не знаю. Я вручную делаю проводку 09 - 68

  8. Клерк
    Регистрация
    17.02.2006
    Сообщений
    639
    Даже если убыток в НУ, начисляется на 09 сч, но резервы ведь тоже должны приплюсоваться к 09 сч.

  9. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Цитата Сообщение от Luybov Посмотреть сообщение
    Даже если убыток в НУ, начисляется на 09 сч, но резервы ведь тоже должны приплюсоваться к 09 сч.
    Так они и "приплюсовываются" этой проводкой. Или в чем вопрос? Если потом списание долга будет, то в БУ 60 (62, 76)- 63, а в НУ расход, и обратная проводка 68 - 09

  10. Клерк
    Регистрация
    17.02.2006
    Сообщений
    639
    Да все получилось, вопрос снят

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)