Добрый день, коллеги!
Вопрос по формированию себестоимости в Филиале с отдельным р/счетом и балансом.
Мы отгружаем (перемещаем по ТОРГ-13)продукцию в Головное, Головное предприятие реализует, выручка формируется в Головном, а все расходы по изготовлению продукции формируются у нас в Филиале:
по ТОРГ-13 (Дебет79 Кредит43) мы перемещаем продукцию по плановой себестоимости, в конце месяца формируем фактическую себестоимость Дебет79Кредит43.
При этом у нас есть другие контракты, по которым выручка и расходы формируются в обычном порядке (Дебет62 Кредит90.1 и Дебет90.2Кредит43) , которые мы и отразим как Доходы и Расходы в Декларации по налогу на прибыль.
Таким образом, по Кредиту43 счета сформировались расходы по всем контрактам, в том числе и с Головным (79 счет)
У нас возник вопрос, какую часть расходов отражать в Декларации по налогу на прибыль? И как правильно отразить доходы? Выручка у нас только по основной деятельности, по расчетам с Головным только Дебет79Кредит51.

Ответить с цитированием

