×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Аноним
    Гость

    ОС введение в эксплуатацию

    Если ОС (более 10 тр) приобретено и введено в эксплуатацию в отчетном периоде, можно ли списать НДС сразу? И амортизация расчитывается по стоимости без НДС? На основании чего устанавливается срок амортизации?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Если ОС (более 10 тр) приобретено и введено в эксплуатацию в отчетном периоде, можно ли списать НДС сразу?
    Если оплатили, то да. Только не списать, а поставить к возмещению.
    И амортизация расчитывается по стоимости без НДС?
    Так ведь и к учету принимаете без НДС....
    На основании чего устанавливается срок амортизации?
    См.Постановление ПРАВИТЕЛЬСТВа РФ от 1 января 2002 г. N 1
    "О КЛАССИФИКАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ГРУППЫ"
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  3. Аноним
    Гость
    Списать НДС сразу сейчас невозможно, только на следующий месяц после ввода в эксплуатацию. Со следующего года будет можно.
    Амортизация, естественно, исчисляется от суммы без НДС.
    Срок полезного использования определяется Вашими технарями (какое-нибудь наукоподобное заключение экспертной комиссии), поставщиками, независимыми экспертами и т.п. Однако, в любом случае срок полезного использования закрепляется приказом директора.
    Успехов!

  4. Клерк
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    г Ковров
    Сообщений
    1,506
    Списать НДС сразу сейчас невозможно, только на следующий месяц после ввода в эксплуатацию.
    Это про обьекты кап. строительства.По оборудованию не надо ждать начала амортизации.
    Владимир

  5. Аноним
    Гость
    А если оплачено, получено в данном отчетном периоде, а введено в эксплуатацию в следующем - когда ставить к возмещению НДС и нужно ли где-то указывать в НДС декларации отчетного периода?

  6. Клерк
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    г Ковров
    Сообщений
    1,506
    Когда поставили на сч01.И НДС тогда поставите к вычету в декларации.
    Владимир

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)