×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Маринка Маринка вне форума
    Клерк Аватар для Маринка
    Регистрация
    23.07.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,357

    Help!!!! Горю!!!! Сроки вышли!

    Я задавала вопрос, но не получила вразумительного ответа, а оформлять все уже надо сегодня!
    Суть вопроса: был получен аванс от покупателя (сч-ф на аванс выписана и зарегистрирована в книге продаж), далее было получено письмо от покупателя с просьбой часть аванса перечислить его поставщику. Деньги перечислены.
    Вопрос: на уменьшение аванса (сумму, перечисленную поставщику покупателя) кто оформляет сч-фактуру? Скорее всего я, да? Где ее регистрировать? Я думаю, что в книге покупок, аналогично уменьшению аванса полученного при реализации. Но стоит выписать новую сч-фактуру в 1С, как 1С регистрирует такую сч-ф в книге продаж, что приводит к задвоению НДС. Как выкрутиться? Может быть, сч-ф на уменьшение аванса выписывать не надо? А только регистрировать эту сумму в книге покупок? Help!!!!!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    stas® stas® вне форума
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    "Перечислить часть аванса" или "вернуть ошибочно перечисленную сумму, но не на р/с покупателя, а по указанным покупателям реквизитам"?

    Если второй вариант - я бы сторнировал в книге продаж.

    По 1С сказать ничего не могу, надо эксперименты ставить.

  3. #3
    Алексей Жеков Алексей Жеков вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    532
    Исходное сообщение Маринка
    Вопрос: на уменьшение аванса (сумму, перечисленную поставщику покупателя) кто оформляет сч-фактуру? Скорее всего я, да? Где ее регистрировать? Я думаю, что в книге покупок, аналогично уменьшению аванса полученного при реализации. Но стоит выписать новую сч-фактуру в 1С, как 1С регистрирует такую сч-ф в книге продаж, что приводит к задвоению НДС. Как выкрутиться? Может быть, сч-ф на уменьшение аванса выписывать не надо? А только регистрировать эту сумму в книге покупок? Help!!!!!!!
    ИМХО никакой счет-фактуры выписывать не надо. Фактически - это возврат части аванса. Поэтому просто запись в книге покупок на эту сумму. Соответственно в 1С оформить документ "ЗаписьКнигиПокупок" на основании счета-фактуры на аванс.
    С уважением, Алексей.

  4. #4
    Алексей Жеков Алексей Жеков вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    532
    Исходное сообщение stas®
    "Перечислить часть аванса" или "вернуть ошибочно перечисленную сумму, но не на р/с покупателя, а по указанным покупателям реквизитам"?

    Если второй вариант - я бы сторнировал в книге продаж.

    По 1С сказать ничего не могу, надо эксперименты ставить.
    Стас, по поводу сторнирования в книге продаж вопрос - надо ли при этом выписывать счет-фактуру с минусом или нет? Если нет, то как это оформить?
    С уважением, Алексей.

  5. #5
    stas® stas® вне форума
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    Хммм... счета-фактуры на авансы вообще не предусмотрены НК. Их можно использовать для технологического удобства (а можно не использовать).
    Здесь, мне кажется, больше вопросов по 1С, чем по существу операции.

  6. #6
    Маринка Маринка вне форума
    Клерк Аватар для Маринка
    Регистрация
    23.07.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,357
    Пожалуй, я соглашусь с Алексеем Жековым насчет только записи в книге покупок - мне это ближе (душа располагает, интуиция тоже согласна). А подстрахуюсь бухгалтерской справкой и, я думаю, прокатит
    Спасибочки
    Я вас всех очень люблю!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)