Добрый день ! У ООО на ОСНО возникла необходимость подать уточненную декларацию по НДС к возмещению
за 4 кв. 2015 года, в связи с тем, что в нём были приобретены основные средства на крупную сумму, а налоговая база была очень небольшой,
и директор сразу не принял решение делать декларацию к возмещению.
Постановка на учет 15.12.2015, сч.ф. есть. Используются ОС в деятельности, облагаемой НДС.
Правильно ли я понимаю, что если до сегодня этот неиспользованный НДС висел на 19 счете,
то теперь мне нужно включить счет-фактуру на приобретение ОС в полном объеме в дополнительные листы книги покупок за 4 кв. 2015 года
а проводки Дт68 Кт19 делать сегодняшним числом ???

Ответить с цитированием
