Мы оказываем услуги некоторой организации. Т.е. имеем дебиторскую задолженность. Был заключен договор на основании которого нам теперь должна не первая организация, а вторая. Работаем на программе 1С:Бухгалтерия 7.7. Сделали проводку ДТ62.1 Аналитика: 2я организация, договор; КТ 62.1 Аналитика 1я организация, договор. Это реализовали с помошью документа "Корректировка задолженности". НО! поскольку мы работаем по оплате у нас по первой организации на счете 76.Н.1 (НДС отложенный) висит сальдо. Что с ним делать? Ведь оплачивать услугу будет вторая организация. Тут еще надо учесть, что по счету 76.Н.1 Аналитика: контрагенты и Счета фактуры. И от имени какой организации должна быть сделана запись книги продаж, когда поступит оплатв?
