Клерки, разъясните, пожалуйста, следующую ситуацию. По договору лизинга со шведами арендую машины, лизинговый платеж выплачиваю в валюте авансом на три последующих месяца (допустим, до 25 августа за сентябрь-ноябрь), в учете вешаю на 60/2 "авансы выданные". Актов не дают, на 90/2 списываю сог/но бухсправке с собственным расчетом пропорционально количеству дней в оплаченном периоде, есно, на конец месяца всегда остается хвост. Должна ли я делать переоценку этого аванса на конец месяца?


