Уважаемые, подскажите пожалуйста , куда можно отнести НДС, который по результатам проверки должен быть восстановлен к уплате в бюджет(счета-фактуры поставщика услуг заполнены неправильно).
Если я просто отсторнирую записи книги покупок, то НДС зависнет на 19-м счете.А с 19-го мне его куда относить : на 91.2 ? И как тогда учитывать эти расходы для налога на прибыль?

