Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста,
1.как правильно и можно ли на счете 97 учесть материалы, купленные для стройки, работы ведутся, но выполнены будут только в конце года, мы думали отразить этот материал на 97 счете (поступление ТМЦ Д97К60),как расход будущего периода, т.к. выручка будет по объекту в конце года, или это не верно?
2. операцией ввод в эксплуатацию у нас материалы попадают на забалансовый счет МЦ004, в графе "Способ отражения расходов" мы указываем "материалы (счет 20)", но опять же при закрытии месяца 20 счет закрывается(это верно?) можно ли так учитывать материал на забалансовый счет?
3.или же просто требованием накладной списать сразу на 20 счет, но работы ведутся, можно ли так собирать затраты на этом счете?
Подскажите, пожалуйста, верны ли эти варианты или дайте, пожалуйста, совет как правильно это все отразить в учете, уже голову себе сломала, не знаю, что делать.

Ответить с цитированием
