Пожалуйста, подскажите.
ИП на УСН.
За 2017г. заплатили больше, чем нужно. Соответственно, будет переплата.
Вопрос - нужно ли как-то информировать об этом ИФНС, учитывая, что КБК не меняется? Насколько я понимаю, сумма переплаты просто останется на данном КБК и будет учтена/списана при списании налога за 2018г.
Т.е. я просто оставляю эту сумму на КБК и учитываю ее в авансовых платежах за 2018 г.
Правильно ли я думаю или, чтобы так было, нужно проинформировать ИФНС?
Спасибо

