Здравствуйте, наша организация реализует как облагаемые, так и не облагаемые НДС товары, кроме того мы в качестве апробации передаем некоторое количество товара потенциальным покупателям безвозмездно, начисляя НДС в бюджет при этом с облагаемых товаров и не начисляя с необлагаемых. 1С включает "выручку" от безвозмездно переданных товаров в расчет базы для распределения входного НДС по косвенным расходам. Правильно ли это? Эти безвозмездные передачи по факту не являются нашей выручкой (хоть и признаются реализацией законодательно).