Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как отразить в декларации по НДС корректировку исправленной счет-фактуры? Сдаю уточненную Декларации за 4 кв. 2017 г., в которой не указаны никаких исправлений. В корректировочной Декларации отображаю корректировочные счета-фактуры (корректирую июнь октябрем мес.) и исправления корректировочной счет-фактуры (ноябрем исправляю октябрь мес.). В книгу покупок попадает исправления корректировки, без первоначальной корректировочной счет-фактуры.


Ответить с цитированием