×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898

    Вся реализация с кодом 26 вместо 01 в книге продаж

    Всем приветик

    Помогите пожалуйста

    Я не понимаю, всегда все было хорошо. В этом квартале, смотрю книгу продаж, а там вся реализация ,всем конрагентам стоит код 26 вместо 01.

    При этом если зайти любую счет фактуру , то там стоит код 01.

    Что делать ? как исправить ?
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580)
    Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.51)
    Поделиться с друзьями
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  2. Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Магия форума клерк

    я несколько часов не мог найти причину, зашел на клерк, завел тему и через 5 минут нашел ответ

    Короче. У меня все счета -фактуры на реализацию не проведены перепровел и все стало хорошо
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  3. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Enic Посмотреть сообщение
    У меня все счета -фактуры на реализацию не проведены
    самая большая беда когда в торопях делаешь НДС и особенно при загрузке -выгрузке между УТ и бухией.. НДС вроде посчитан верно, а не всегда обратишь внимание что код в книге не тот встал..Поэтому всем быть особенно аккуратным, чтобы потом не отвечать на дополнительные требования налоговой почему у контрагента отражено, а у тебя вроде нет, хотя физически НДС начислен

  4. Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,468
    Анжелика! Правила для выгрузки вам писали программеры? как и что выгружаете? Поставлена задача аналогичная. Программер спросил- что надо выгружать? Смотрю вот и думаю, а правда - что? Закупки(поступление), продажи.. А у нас 7 розничных точек и одна оптовая... Затраты шеф хочет видеть в разрезе магазинов. Выходит и продажи надо в разрезе... А значит и перемещения... А там нал и эквайринг...
    Получается практически все надо? В УТ счетов- обороток нет ну так непривычно (я недавно в УТ работаю). А тут еще по кассе и банку движения нужны именно в УТ. Две базы + ЗУП = ТРИ... Ну ладно ЗУП, но в двух базах параллельный учет вести это жесть. Подскажите, как именно и что выгружаете?

  5. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Александр_не_бух, типовая выгрузка односторонняя из ут в бухию, но мне не нравится. При переходе на бух 3 буду просить двухсторонний обмен. Хотя программист против

  6. Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,468
    Односторонняя- типовая или сами правила писали (программеры)?

  7. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Типовая

  8. Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    Хотя программист против
    Солидарен.
    Ты банк хочешь из БП в УТ грузить? Учти, что в УТ больше аналитики расчётов с контрагентами, чем в БП (заказы, к примеру). И вот что получится:
    1. Разносим банк в БП, любовно проставляем бухгалтерские счета, способы зачёта авансов и т.д.
    2. Выгружаем в УТ.
    3. В УТ банк не проводится/проводится криво из-за того, что не хватает заказов и т.п.
    4. Корректируем банк в УТ, проставляем нужную аналитику. Документы получаю статус изменённых.
    5. Делаем очередной обмен с БП. Скорректированные на шаге 4 документы выгружаются в БП и либо рушат нашу работу из п.1, либо проводятся неожиданным для нас образом.
    6. Корректируем снова документы в БП. Они затем снова выгружаются в УТ - переходим к п3. и так до бесконечности.
    Реальный кейс, который стоил мне потери клиента.

    Обмен с БП только односторонний! Credo.

  9. Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,468
    Здесь я тоже согласен что не выйдет двусторонний. Он мне и не нужен двусторонний. Мне не нравиться в УТ аналитика и способы внесения первички по овердрафту, по эквайрингу (более-менне). Нет места авансу и зарплате. Ну вот как в УТ зарплату прикорячить? (даже если вся- офиц.). Как с кассой выплаты увязать? Где видеть разницы выплачено-долг? И хотя ведение учета еще в стадии становления и развития, так сказать, но себестоимость как в БП не могу никак скомпоновать. Да и взаиморасчеты с поставщиками-покупателями так замудрены, трудно взять и на нужную минуту выдать шефу кто сколько кому должен. Зачеты платежей иногда вручную надо делать. То прихода еще нет - банк уже выгрузился. Как зачет оплаты делать? В общем темный лес.То ли дело ОСВ 60, 62 счета...

  10. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Климов Сергей, а двухсторонний обмен не позволяет формировать документы в УТ и выгружать их в бухгалтерию?

  11. Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    Климов Сергей, а двухсторонний обмен не позволяет формировать документы в УТ и выгружать их в бухгалтерию?
    Позволяет, конечно. Из УТ в БП всё грузится хорошо (насколько это возможно), потому как происходит "огрубление" учёта, дырок в аналитике не возникает.

  12. Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Александр_не_бух Посмотреть сообщение
    как в УТ зарплату прикорячить?
    Как прочие расходы. Сальдо расчётов с работниками не увидите нигде.
    Цитата Сообщение от Александр_не_бух Посмотреть сообщение
    себестоимость как в БП не могу никак скомпоновать
    Себестоимость товара получить можно. Полную картину затрат предприятия - нет.
    Цитата Сообщение от Александр_не_бух Посмотреть сообщение
    трудно взять и на нужную минуту выдать шефу кто сколько кому должен
    Непонятно, что мешает.

    УТ не является "замкнутой" учётной системой. Если хочется получить баланс и отчёт о прибылях и убытках, даже управленческий - добро пожаловать в КА, ERP или УНФ.

  13. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Климов Сергей, я планирую банк оставить в торговле.. там формируем платежки и выгружаем в банк.. Проблема в услугах.. При большом объеме бухгалтер не имеет возможности отследить проводки. А если сразу будет вводить в бухгалтерию то больше шансов иметь достоверный учет.

  14. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Александр_не_бух Посмотреть сообщение
    Да и взаиморасчеты с поставщиками-покупателями так замудрены, трудно взять и на нужную минуту выдать шефу кто сколько кому должен.
    вот не согласна.. Просто надо понять принцип ведения учета: по договору в целом или по документам..

  15. Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    Проблема в услугах
    Эти услуги имеют отношение к себестоимости товаров, надо их распределять?

  16. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Климов Сергей, нет.. 44,91 счет

  17. клерк
    Регистрация
    20.01.2009
    Адрес
    глубокое подмосковье
    Сообщений
    1,356
    Всем привет.
    Бухгалтерия 3.0.63.22
    Подниму старую проблему - счета фактуры в Книге продаж с кодом 26 - таки в чём дело?
    В счет-фактуре код 01 (документ проведён) - в регистре сведений "Журнал учет счетов-фактуры" 01 - а в Книге продаж и в Декларации 26
    Ещё момент, отменяю проведение счета фактуры - ничего не меняется - всё равно 26
    Последний раз редактировалось mangust4; 28.09.2018 в 11:39.

  18. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    mangust4, конфигурация какая

  19. клерк
    Регистрация
    20.01.2009
    Адрес
    глубокое подмосковье
    Сообщений
    1,356
    Бухгалтерия 3.0.63.22

  20. клерк
    Регистрация
    20.01.2009
    Адрес
    глубокое подмосковье
    Сообщений
    1,356
    Итак:
    Документ продажи у меня это Отчет комиссионера - в нём указана счет-фактура с правильным кодом - в итоге в книге продаж код 26
    Отменяю проведение счета-фактуры - результата нет.
    Отменяю проведение Отчета комиссионера - запись в книге продаж пропадает
    Смотрю движения документа Отчет комиссионера - там есть движение по регистру НДС продажи с указанием счета фактуры, но при этом Корд вида операции стоит ПУСТО!!!
    Если вручную исправить движение по этому регистру и поставить там 01 - в регистре (само собой) запись меняется с пустого значения на 01, а в Книге продаж и Декларации с 26 на 01.
    УЖАСКОШМАР!!!!!111
    Есть ли более нормальный вариант? Совершенно не хочется править вручную((((

  21. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    mangust4, из декларации можете провалиться в первичный документ?

  22. клерк
    Регистрация
    20.01.2009
    Адрес
    глубокое подмосковье
    Сообщений
    1,356
    Из декларации (или из Книги продаж) я попадаю в Счет-фактуру, из счета-фактуры - прямая дорога в документ основание.
    Проблема наблюдается ТОЛЬКО с отчетами комиссионеров, доки Реализация дают такие-же движения но при этом в Книге продаж и в Декларации - код правильный

  23. клерк
    Регистрация
    20.01.2009
    Адрес
    глубокое подмосковье
    Сообщений
    1,356
    Вопрос пока снимается.
    Всё дело именно в том что это не наша прямая продажа, а отчет комиссионера - код 01 там и не нужен.

  24. клерк
    Регистрация
    20.01.2009
    Адрес
    глубокое подмосковье
    Сообщений
    1,356
    И снова здравствуйте, дорогие мои. Всем добрый день.
    проблема та же - как получить код вида операции 01 при проведении Отчета комиссионера?
    ручная корректировка или корректировка обработкой - это конечно вариант, но хочется что-бы это было автоматом.

  25. Клерк
    Регистрация
    28.06.2020
    Сообщений
    1
    Здравствуйте!

    Подниму тему. БП 3.0.78.64. Если в Отчете комиссионера в качестве покупателя указан сам комиссионер, то Счет-фактура выданный попадает в Книгу продаж с кодом вида операции 26 вместо 01. Кто-нибудь знает, как обойти, кроме корректировки РН НДС Продажи?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)