×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. Клерк
    Регистрация
    22.05.2012
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    51

    НД по НДС при экспорте

    Здравствуйте!
    подскажите,пожалуйста, как заполнить декларацию по НДС при экспорте
    Организация на ОСНО в 4 квартале 2017года отгрузила товар на экспорт. в 1 кв 2018года собрала пакет подтверждающих документов.
    Вычет по приобретению товара в 4 квартале не показывали.при формировании декларации мы должны заполнить 4 раздел.код операции и налоговая база ставится. а строка 030 "налоговые вычеты" остается пустой.Правильно ли это? в раздел 8 "книга покупок" данные по приобретенным товарам попадают.
    надо ли заполнять раздел 7 и реестр подтверждающих документов?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    А причем здесь раздел 7 - у Вас кроме экспорта были еще необлагаемые операции.

  3. Клерк
    Регистрация
    22.05.2012
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    51
    нет,только экспорт

  4. Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Тогда почему возник вопрос про раздел 7.
    По экспорту - раздел 4

  5. Клерк
    Регистрация
    22.05.2012
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    51
    видимо уже каша в голове.Спасибо!
    а по заполнению 4 раздела подскажите,пожалуйста! нужно ли заполнять строку 030?

  6. Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Начинающий бух-р Посмотреть сообщение
    Вычет по приобретению товара в 4 квартале не показывали
    Вот вычет по этим приобретенным товарам и проданным на экспорт и покажите в строке 030

  7. Клерк
    Регистрация
    22.05.2012
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    51
    но ведь раздел называется "расчет суммы налога,подлежащей восстановлению",а в 4 квартале я не принимала эти суммы к вычету

  8. Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Не знаю как у ВАс у меня в декларации раздел 4 называется.
    "Раздел 4. Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность
    применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена ¹"

    А строка 030 - это "Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки
    0 процентов по которым документально подтверждена"

    Если у Вас что-то другое - то не знаю .

  9. Клерк
    Регистрация
    22.05.2012
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    51
    спасибо огромное! инспектор в налоговой сказал,что строка 030 может быть пустой,если мы не показывали в 4 квартале.но лучше вручную исправить и поставить расходы туда

  10. Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    502
    подскажите пож-та, а экспортные операции должны попасть в книгу продаж или только в раздел 4?

  11. Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Василек2008, должны - они ведь со ставкой 0% - они попадают в книгу продаж, в том периоде когда ставка 0% подтверждена.

  12. Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    502
    OLGALG, спасибо, у меня 1с 7, что-то не так наверное делаю, в книгу продаж не попадают суммы

  13. Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    502
    Цитата Сообщение от Василек2008 Посмотреть сообщение
    OLGALG, спасибо, у меня 1с 7, что-то не так наверное делаю, в книгу продаж не попадают суммы
    может кому пригодится, надо просто сделать на основании счф запись в книгу продаж, тогда все попадет, и ИНН белорусов надо убрать из карточки, иначе прога ругается

  14. Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    502
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    А строка 030 - это "Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки
    0 процентов по которым документально подтверждена"
    я вычитала, что не надо строку заполнять
    "... Но по строке 030 раздела 4 экспортеры несырьевых товаров вычеты не отражают"
    подскажите, пож-та, надо заполнять или нет, у меня производство (причем часть материалов импортируется) и вычленить НДС на экспортную ставку затруднительно

  15. Клерк
    Регистрация
    22.05.2012
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    51
    мне налоговый инспектор сказал заполнить.у нас несырьевой товар

  16. Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    502
    Цитата Сообщение от Начинающий бух-р Посмотреть сообщение
    мне налоговый инспектор сказал заполнить.у нас несырьевой товар
    спасибо за ответ, я отправила пока без строки 030, посмотрю что будет

  17. Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    502
    а кто-нибудь отправлял Перечень заявлений о ввозе?
    отправила декларацию, потом этот перечень, пришел отказ
    Данный документ не принят. Причины отказа: 0100800000 Ошибка в последовательности предоставлении сведений
    Перечень нарушений по файлам:
    0100800004 По значению элемента файла ХХХ отсутствует связанный с ним первичный документ

  18. Клерк
    Регистрация
    22.05.2012
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    51
    а декларация уже принята была?

  19. Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    502
    Начинающий бух-р, нет, т.е. я должна дождаться принятия декларации , а потом отправлять перечень?

  20. Клерк
    Регистрация
    22.05.2012
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    51
    скорее всего да.ведь срок рассмотрения заявления 10 дней.они сверяют данные с декларацией и с оплаченной суммой ндс

  21. Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от Василек2008 Посмотреть сообщение
    Начинающий бух-р, нет, т.е. я должна дождаться принятия декларации , а потом отправлять перечень?
    именно так

  22. Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от Василек2008 Посмотреть сообщение
    я вычитала, что не надо строку заполнять
    "... Но по строке 030 раздела 4 экспортеры несырьевых товаров вычеты не отражают"
    подскажите, пож-та, надо заполнять или нет, у меня производство (причем часть материалов импортируется) и вычленить НДС на экспортную ставку затруднительно
    если товар/продукция - не сырьевые, и получен (т-р или материалы) после 01/07/16, то ндс принимается к вычету в обычном порядке, как по продаже товара и продукции на внутреннем рынке, при оприходовании тмц. и при оформлении раздела 4 данный ндс не восстанавливается.

  23. Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    502
    Сербина, спасибо большое, потом напишу, как наша налоговая к пустой строке 030 относится ))

  24. Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от Василек2008 Посмотреть сообщение
    как наша налоговая к пустой строке 030 относится
    ))) думаю, что в соответствии с нк должна бы относиться.

  25. Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    502
    добрый день, подскажите пож-та, подавали за 1 кв 2018 ндс с экспортом, в июне было требование по этому разделу, а как мне узнать про решение налоговой? что я могу, например, эту сумму к возмещению взять в зачет других налогов?
    "общаюсь" с ИФНС через СБИС.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)