×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Как сделать проводки по взаимозачету в 1с8.2 база

    Мы компания Василек - УСН 15%
    Есть задолженность на Д60 по товару от компании Ромашка 100 000. (т.е. мы еще в 2016 оплатили товар, но не получили его)
    И есть с этой Ромашкой задолженность по К 62 ( т.е. мы не отгрузили им товар по оплаченному ими авансу и висит он тоже с 2016)
    Делаю проводку
    Д62.02 К 60.2 - 100 000 взаимозачет.
    Это правильно?
    Смущает то, что 1с (у меня 8.2) "не видит" взаимозачета и не уменьшает НБ... Пыталась и ручной операцией и Корректировкой долга. Не видит никак.
    Что делаю не правильно?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,468
    Корректировка долга - правильный документ. Остальное только в базе смотреть.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)