Объясните,пожалуйста,бестолковой, никак не могу понять,почему у налоговой вызывает такую сложность в переброске платежей по ЕСН (например ПФ) с платежей как предпринимателя(ФЛ) на платежи за наемн.раб.(НА), и наоборот????Я же не прошу даже перебрасывать с одного КБК на другой (что,наверное,вообще не возможно).А все происходит в пределах одного КБК! Говорит, что "никто не возмет на себя такую ответственность"!!!А что здесь такого криминального? На счете ФЛ образовался большой плюс, а на НА-большой минус!
Видите ли при перечислении налогов в назначении платежа не было указано за кого плачу, за ФЛ или НР, и они зачисляли их как им вздумается.
Ошибку свою я очень хорошо поняла,но что мне делать?Налоги платила не через р/счет.
Большое спасибо за внимание к моей проблеме.



