×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Осторожно Учет материалов + авансовые отчеты

    Подскажите как правильно.
    СОтрудник, которому приписано по должностной инструкции и утвержденная приказом организации, сдает авансовый отчет на покупку материалов, например канцтоваров. Какие проводки в этом случае необходимо делать. Я делаю Д 60 К 71 - авансовый отчет
    Затем Д 10 К 60 - поступление материалов. Права ли я в этом случае?
    Или надо делать Д 10 К 71?
    И еще вопрос, сотрудник сдает авансовый в конце месяца, т.е. 30 числа. Д 60 К 71 -30.09.05
    А сами канцтовары (в чеки дата стоит) куплены 10.09.05.
    Вот какой датой кидать на Д 10 К 60 - 30.09.05 или 10.09.05????
    Или это вообще не принципиально? Спасибо всем
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2005
    Адрес
    г. Южно-Сахалинск
    Сообщений
    87
    Я делаю Дт 60 Кт 71,а потом Дт 10 Кт 60, т.к. в 1С во втором случае (Дт 10 Кт 71) не сделаешь форму М-4...
    А Дт 10 КТ 60 делается датой авансового отчета ....

  3. #3
    Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    Аноним, Дт 10 Кт 71, авансовый отчет сдается сразу, а не в конце месяца, кажись, три дня дается, чтоб отчитаться.
    а по Вашей ситуации - на 10 сч. я бы датой 30.09. приходовала.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2005
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    197
    Лишняя суета через 60 счет
    Уже где-то обсуждалось, посмотрите по поиску и помнится пришли к выводу, что сразу, не совершая лишних телодвижений 10-71

  5. #5
    Клерк Аватар для SSSS
    Регистрация
    05.07.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    176
    авансовый отчет сдается сразу, а не в конце месяца, кажись, три дня дается,
    Это в зависимости от того как прописано в организации - хотят устанавливать срок месяц - пусть устанавливают.
    Все самое лучшее случается неожиданно

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    Я за 60 счет, бывает, что сотрудник оплатил, а подвежут потом и накладная будет датой "потом", а факт оплаты и снятие денег с подотчета 60-71.а сроки отчета - как установите в учетной политике, 3 дня по командировкам.

  7. #7
    Клерк Аватар для Irinka
    Регистрация
    24.04.2004
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    805
    Мне тоже такой вариант больше нравится, особенно когда оплачивают наличными поставщику товаров или за услуги какие-нибудь. Без 60-го счета неудобно потом расчеты с поставщиками сверять.

  8. #8
    Клерк Аватар для Kvalex
    Регистрация
    09.09.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    684
    У меня если сдают чек, сч.ф. и накл. То в а/о я только чек провожу Д60К71, а сч.ф. и накл отдельно. Так с НДС проще разобраться, а то иначе его надо с 71 счетом коррепондировать. А Так Д10к60 Д19К60. и все проверятеся легко.
    Наше законодательство порой всех ставит в тупик, не исключая и самих авторов закона.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)