×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Осторожно Учет материалов + авансовые отчеты

    Подскажите как правильно.
    СОтрудник, которому приписано по должностной инструкции и утвержденная приказом организации, сдает авансовый отчет на покупку материалов, например канцтоваров. Какие проводки в этом случае необходимо делать. Я делаю Д 60 К 71 - авансовый отчет
    Затем Д 10 К 60 - поступление материалов. Права ли я в этом случае?
    Или надо делать Д 10 К 71?
    И еще вопрос, сотрудник сдает авансовый в конце месяца, т.е. 30 числа. Д 60 К 71 -30.09.05
    А сами канцтовары (в чеки дата стоит) куплены 10.09.05.
    Вот какой датой кидать на Д 10 К 60 - 30.09.05 или 10.09.05????
    Или это вообще не принципиально? Спасибо всем
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Sakhalin Sakhalin вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2005
    Адрес
    г. Южно-Сахалинск
    Сообщений
    87
    Я делаю Дт 60 Кт 71,а потом Дт 10 Кт 60, т.к. в 1С во втором случае (Дт 10 Кт 71) не сделаешь форму М-4...
    А Дт 10 КТ 60 делается датой авансового отчета ....

  3. #3
    Панта Панта вне форума
    Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    Аноним, Дт 10 Кт 71, авансовый отчет сдается сразу, а не в конце месяца, кажись, три дня дается, чтоб отчитаться.
    а по Вашей ситуации - на 10 сч. я бы датой 30.09. приходовала.

  4. #4
    Алексей ДВ Алексей ДВ вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2005
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    197
    Лишняя суета через 60 счет
    Уже где-то обсуждалось, посмотрите по поиску и помнится пришли к выводу, что сразу, не совершая лишних телодвижений 10-71

  5. #5
    SSSS SSSS вне форума
    Клерк Аватар для SSSS
    Регистрация
    05.07.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    176
    авансовый отчет сдается сразу, а не в конце месяца, кажись, три дня дается,
    Это в зависимости от того как прописано в организации - хотят устанавливать срок месяц - пусть устанавливают.
    Все самое лучшее случается неожиданно

  6. #6
    Lisaya Lisaya вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    Я за 60 счет, бывает, что сотрудник оплатил, а подвежут потом и накладная будет датой "потом", а факт оплаты и снятие денег с подотчета 60-71.а сроки отчета - как установите в учетной политике, 3 дня по командировкам.

  7. #7
    Irinka Irinka вне форума
    Клерк Аватар для Irinka
    Регистрация
    24.04.2004
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    805
    Мне тоже такой вариант больше нравится, особенно когда оплачивают наличными поставщику товаров или за услуги какие-нибудь. Без 60-го счета неудобно потом расчеты с поставщиками сверять.

  8. #8
    Kvalex Kvalex вне форума
    Клерк Аватар для Kvalex
    Регистрация
    09.09.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    684
    У меня если сдают чек, сч.ф. и накл. То в а/о я только чек провожу Д60К71, а сч.ф. и накл отдельно. Так с НДС проще разобраться, а то иначе его надо с 71 счетом коррепондировать. А Так Д10к60 Д19К60. и все проверятеся легко.
    Наше законодательство порой всех ставит в тупик, не исключая и самих авторов закона.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)