×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. Аноним611
    Гость

    Подотчёт. Авансовый отчёт

    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста ООО на УСН (доходы минус расходы), в течение квартала сбрасываем деньги на подотчет, на личую карту директора, авансовый отчёт создаю 29.03., а 31.03. списываю материалы через требование-накладную. Ни авансовый отчёт, ни требование накладная не встают в книгу. Я так понимаю, я делаю что-то неправильно, или что то в настройках не так в 1С. Всем заранее огромное спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,468
    А как вы выдачу в подотчет оформляете? Каким документом? Сбрасываете с расчетного счета? Нафига? Корпоративная карта не рулит? Авансовый отчет - это документ, подтверждающий расходы. В нем вы должны "оплатить" поставщику по документу приобретения. Или что то не так в настройках 1С. Посмотрите когда у вас зачет расходов по настройкам.Телепатов нет.

  3. Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,468
    Ох плачут по сброшенным суммам НДФЛ и взносы...

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Цитата Сообщение от Александр_не_бух Посмотреть сообщение
    Сбрасываете с расчетного счета? Нафига? Корпоративная карта не рулит?
    Ну, возможно, так удобнее.
    Цитата Сообщение от Александр_не_бух Посмотреть сообщение
    Ох плачут по сброшенным суммам НДФЛ и взносы...
    Нет ни малейшего повода для слез.
    Аноним611, а вы бы поподробнее описали, какая 1с, что именно вы пишете в документах (проводки)

  5. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от Аноним611 Посмотреть сообщение
    Ни авансовый отчёт, ни требование накладная не встают в книгу.
    а потому что они не являются документами, подтверждающими расходы при УСН.
    Заводите поступление ТМЦ обычным документов на поступление, а их оплату в а/о на вкладке "оплата".
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,884
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Заводите поступление ТМЦ обычным документов на поступление, а их оплату в а/о на вкладке "оплата".
    не обязательно

    Цитата Сообщение от Аноним611 Посмотреть сообщение
    Ни авансовый отчёт, ни требование накладная не встают в книгу.
    требование-накладная в книгу не попадает. Она к расходам отношения не имеет.
    Авансовый должен попасть. Посмотрите оборотно-сальдовую по 71 счету. Точно там у него после создания а/о идет дебетовое сальдо или 0? А то может сальдо кредитовое.

  7. Аноним611
    Гость

    Подотчёт Авансовый отчет

    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Ну, возможно, так удобнее.

    Нет ни малейшего повода для слез.
    Аноним611, а вы бы поподробнее описали, какая 1с, что именно вы пишете в документах (проводки)
    Бухгалтерия предприятия КОРП 8,3 (ред.2.0) 2,0,64,18
    Сначала заношу в авансовый отчёт все подотчетные суммы сброшенные с расчетного счёта, затем во вкладке оплаты, документы оплаты и затем через поступление товаров и услуг приходую материалы, и когда захожу во вкладку расходы при усн статус оплаты не списано, не оплачено.
    Заранее огромное спасибо

  8. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от Аноним611 Посмотреть сообщение
    затем во вкладке оплаты, документы оплаты и затем через поступление товаров и услуг приходую материалы
    а сам документ на счете расчетов закрывается? По ОСВ сч.60/76 ?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. Красный Мак
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    требование-накладная в книгу не попадает. Она к расходам отношения не имеет.
    Может попадать, смотря какая галка в учетной политике в настройках 1С стоит, если списывать ТМЦ по мере передаче галка стоит, то только после передачи попадет в КУДИР, эту галку надо убрать, если есть и перепровести все.

  10. Красный Мак
    Гость
    Аноним611,
    1)Смотрим учетную политику в 1С, момент признания материалов в расходах.
    2)Смотрим подотчетное лицо, на него же РКО должно быть выписано по оплате материалов, чтобы материалы встали в расход, надо чтобы было оприходовано на счет 10 с пометкой "Принимаются" для учета расходов.
    У вас РКО на подотчетника выписан? Без этого РКО расходов не будет. Так как авансовый отчет оплаты Дт60Кт71, а РКО ДТ71Кт50

  11. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Цитата Сообщение от Красный Мак Посмотреть сообщение
    У вас РКО на подотчетника выписан?
    Откуда возьмётся РКО, если они безналом платят?

  12. Красный Мак
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Заводите поступление ТМЦ обычным документов на поступление, а их оплату в а/о на вкладке "оплата".
    Нет никакой разницы каким документом заносить поступление для учета расходов в КУДИР. Важно, чтобы расчет с подотчетным лицом произошел. Последним в КУДИР появится тот документ, который выполнит три условия, материал оприходован, оплачен поставщику, выполнены расчеты с подотчетным лицом, это может быть как РКО, так и документ поступления материала (авансовый отчет, поступление товаров и услуг). Есть разница для ведения актов сверки, если хотите, чтобы расчеты учитывались в акте сверки, не используйте авансовый отчет, приходуйте через документ поступление товаров, услуг.

  13. Красный Мак
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Откуда возьмётся РКО, если они безналом платят?
    Значит это будет списание с расчетного счета на карточку подотчетника.

  14. Аноним611
    Гость

    Подотчёт Авансовый отчет

    Цитата Сообщение от Красный Мак Посмотреть сообщение
    Значит это будет списание с расчетного счета на карточку подотчетника.

    Ещё раз извините. Получается с расчетного счёта сброшены деньги на личную карту подотчетного лица (директора) на покупку материалов, которые затем будут использоваться в ремонте. Поступление оформляю через ПТиУ, затем авансовый отчёт, где отражаются выданные авансы и оплаты произведённые подотчетником. Затем часть материалов (приобретённых через подотчёт), которые используются в ремонте списываю через требование-накладную. Получается если авансовый отчёт встаёт в КУДиР, затем в требование -накладной будет списываться некоторая часть материалов, получается стоимость некоторых материалов дважды ставлю в расход?
    Я уже совсем запуталась, или начинаю сходить с ума. Всем заранее спасибо

  15. Красный Мак
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним611 Посмотреть сообщение
    получается стоимость некоторых материалов дважды ставлю в расход?
    Нет, один раз. Если галка стоит признание в расходах по мере списания, то в расходы по требованию встанет, если оно было последним. Этот способ неверный с точки зрения НК РФ. Второй способ правильный,когда этой галки нет, материалы встают в расход по трем условиям, 1)оприходован (ПТУ или авансовый отчет), 2)оплачен поставщику (РКО или списание с расчетного счета), 3) расходы возмещены подотчетному лицу (РКО или списание с расчетного счета). Какой у вас документ будет последним по времени сделан, учитывая часы и минуты, тот и сформирует расход в КУДИР.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)