×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. Аноним
    Гость

    Требование по НДС за 3 квартал 2017 г.

    Добрый День! Сегодня получили Требование о предоставлении документов для проведения камеральной проверки по НДС за 3 квартал 2017 г. В требовании просят предоставить лицензии, первичные документы, подтверждающие реализацию без НДС, журнал учета выставленных счетов-фактур, регистры раздельного учета, расчет входного НДС и удостоверения и сертификаты. Дело в том, что в 3 квартале 2017 г не было операций не облагаемых НДС. Такие операции были только в 1 квартале 2018 г. Но была получена в 3 квартале предоплата по Договору, в котором есть программное обеспечение не облагаемое НДС. Получается, что нужно предоставить Договор и авансовую счет фактуру? Или написать письмо что таких операций не было?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Если ВЫ как положено сдали декларацию по НДС за 3 квартал 2017 года - в установленный срок - т.е. не позднее 25.10.2017г. - то полученному в мае месяце 2018 года требованию о камеральной проверке этой декларации - надо послать ИФНС - к НК ( п.2 ст.88 )- т.е. к срокам проведения проверки - 3 месяца с даты сдачи декларации и написать что сроки истекли и исполнять их незаконные требования Вы не обязаны.

  3. Клерк Аватар для yng
    Регистрация
    05.02.2016
    Сообщений
    18
    Проще написать письмо, что они уже не могут требовать документы за 3 квартал 2017 года. Срок истёк, поезд ушёл. Или вы сдавали перерасчёт?

  4. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    Если ВЫ как положено сдали декларацию по НДС за 3 квартал 2017 года - в установленный срок - т.е. не позднее 25.10.2017г. - то полученному в мае месяце 2018 года требованию о камеральной проверке этой декларации - надо послать ИФНС - к НК ( п.2 ст.88 )- т.е. к срокам проведения проверки - 3 месяца с даты сдачи декларации и написать что сроки истекли и исполнять их незаконные требования Вы не обязаны.
    Сдала в срок 25.10. Уточнений не было. Вот вспомнила, что до 3 квартала 2017 г. вообще не заполняла раздел 7 декларации по НДС, пока они не прислали письмо о несовпадении базы по НДС и Налогу на прибыль. В третьем квартале заполнила раздел 7 с кодом 1010292 (займы).

  5. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от yng Посмотреть сообщение
    Проще написать письмо, что они уже не могут требовать документы за 3 квартал 2017 года. Срок истёк, поезд ушёл. Или вы сдавали перерасчёт?
    Нет, не сдавала. Может просто написать им письмо что таких операций не было?

  6. Клерк Аватар для yng
    Регистрация
    05.02.2016
    Сообщений
    18
    Данное требование незаконно. Так и напишите. Бояться здесь нечего. Никаких пояснений, тем более документов, вы давать не обязаны.

  7. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от yng Посмотреть сообщение
    Данное требование незаконно. Так и напишите. Бояться здесь нечего. Никаких пояснений, тем более документов, вы давать не обязаны.
    Спасибо Вам. Как Вы думаете, они могли ошибиться в периоде, указать 3 квартал 2017 г., вместо 1 квартала 2018 (в 1 квартале были не облагаемые операции)?

  8. Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Как Вы думаете, они могли ошибиться в периоде
    Мы ничего не должны додумывать и гадать - а читать что написано ( и не читать между строк) .

  9. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    Мы ничего не должны додумывать и гадать - а читать что написано ( и не читать между строк) .
    Я с Вами согласна. Спасибо Вам.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)