×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Булка Булка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.01.2008
    Сообщений
    7

    Осторожно Проведение инвентаризации активов на 01.01.2018г.

    На 02 счет переводим ОС не используемые, и готовые к списанию. А списывать с 02 придется, или все же с 101??? Помогите. подскажите пожалуйста
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,849
    Цитата Сообщение от Булка Посмотреть сообщение
    На 02 счет переводим ОС не используемые, и готовые к списанию.
    где это такой порядок написан? На 02 счете отражается начисленная амортизация.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Olaf Olaf вне форума
    Клерк Аватар для Olaf
    Регистрация
    17.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    982
    по общему порядку, балансовая (первоначальная) стоимость и начисленная амортизация "сворачиваются" на 01.9, далее на счет затрат.

  4. #4
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,849
    Цитата Сообщение от Olaf Посмотреть сообщение
    далее на счет затрат.
    если Вы про списание, то через 91 счет, а не через счета затрат.
    Только непонятно название темы - при чем тут инвентаризация?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #5
    Татьяна-Васильевна Татьяна-Васильевна вне форума
    Клерк Аватар для Татьяна-Васильевна
    Регистрация
    06.12.2011
    Сообщений
    3,017
    Булка, уточните свой вопрос(??) инвентаризация: это одна тема, списание ОС- другая. Когда ОС списывается с учета, проводки обратные поступлению. Сч.01 и 02 обнуляются, разница либо в доход, либо в расход

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)