×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. Аноним
    Гость

    Требование по имуществу. Не пойму ,что и как нужно сделать

    Получили Требование из налоговой по налогу на имущество за 2017год.
    Требуют подтвердить льготу,указанную в декларации 2010257.
    У меня амортизируется несчастный ноутбук,который предыдущий бухгалтер поставила как ОС, несмотря на стоимость приобретения оного в 28 000 в 2016 году и нарекла амортизироваться ему 2,5 года!((((
    В связи с эти от меня хотят теперь:
    1.расшифровку стоимости льготируемого имущества по перечню объектов; - это что? Просто написать им ,что амортизируется ноутбук приобретенный тогда-то по цене такой-то? Или же составить оборотку по 02 счету,чтобы было видно амортизацию за каждый месяц? Не пойму как оформить даже!
    2.копии приказов об утверждении учетной политики по бухгалтерскому учету и для целей налогообложения за 2017 г.; - могу им просто тупо подсунуть приказ ,что де утвердить учетную политику за 2017 год БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.)))) Или нужно обязательно саму учетную политику преждоставить?
    3.первичные учетные документы, которыми оформлены операции приема-передачи указанного имущества, инвентарные карточки учета объекта основных средств;Достаточно ли будет нкл ТОРГ-12 от поставщика? Какой акт прима-передачи на комп???? Я прям плачу! Подскажите,что нужно из 1с может распечатать....

    Помогите по вопросам выше. Пожалуйста.(((
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    и нарекла амортизироваться ему 2,5 года!((((
    Что означает - что данный ноутбук относится к 2 группе и вообще не является объектом налогообложения по налогу на имущество.
    Обратите внимание - не льготируемое имущество ( как Вы указали в декларации) - а вообще не объект.

  3. Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    первичные учетные документы, которыми оформлены операции приема-передачи указанного имущества, инвентарные карточки учета объекта основных средств
    Я так понимаю , что про ОС-1 - которыми оформляются ОС - Вы не знаете.

  4. Клерк
    Регистрация
    22.07.2009
    Сообщений
    188
    Так и напишите- относится к такой то группе и на основании ст нк имеет льготу. Учтите, что с 2018 все льготы отданы на откуп местным законотворцам и они САМОСТОЯТЕЛЬНО ставят ставку, но не вышем чем 1,1 в 2018 году. В СПБ сразу 1,1 поставили. Так что 0 льготы нет совсем в 2018 у нас в СПб

  5. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    Что означает - что данный ноутбук относится к 2 группе и вообще не является объектом налогообложения по налогу на имущество.
    Обратите внимание - не льготируемое имущество ( как Вы указали в декларации) - а вообще не объект.
    Что мне надо сделать?
    Подать уточненки за 2017 год (за каждый квартал), откуда убрать льготу строке 160?
    А таблица графы 3 и 4 "Данные по расчету среднегодовой стоимости имущества за налоговый период" должна быть заполнена? ( у меня только этот ноутбук) Или она должна быть пустой? И я просто, только в принципе, так сказать, подаю пустую декларацию???

  6. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Sher_ Посмотреть сообщение
    Так и напишите- относится к такой то группе и на основании ст нк имеет льготу. Учтите, что с 2018 все льготы отданы на откуп местным законотворцам и они САМОСТОЯТЕЛЬНО ставят ставку, но не вышем чем 1,1 в 2018 году. В СПБ сразу 1,1 поставили. Так что 0 льготы нет совсем в 2018 у нас в СПб
    Подождите, я не поняла.
    OLGALG выше написала,что ноутбук ВООБЩЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ объектом налогообложения и никакой льготы быть не может,соответственно...
    Как мне поступить, написать,что допущена ошибка в заполнении декларации и амортизируется ноутбук 2 группы? Убрать строку 160. а таблицу расчета среднегодовой стоимости?? Получается тоже убрать? Я запуталась!
    У меня Москва.

  7. Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Вы вообще не должны были сдавать декларацию

  8. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    Вы вообще не должны были сдавать декларацию
    У меня на балансе есть еще ПОЛНОСТЬЮ самортизированный автомобиль и сервер.
    Поэтому декларацию я подавать должна.
    Не понятно,должна ли показывать льготу по ним...

    Получается, я пишу в ответ на Требование, что проанализировав декларацию пришли к заключению, что была допущена ошибка в отражении начисления амортизации в декларации, т.к. в ней отразили амортизацию ноутбука,относящегося ко 2 группе и имеющего стоимость менее 40 000 (или вообще не писать про стоимость)?
    Код льготы убрать, т.к. авто самортизировано полностью и чтобы не просили подтверждения? Или самортизированное тоже нужно подтверждать? (транспортный налог-то платим все равно)...

  9. Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ( у меня только этот ноутбук)
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У меня на балансе есть еще ПОЛНОСТЬЮ самортизированный автомобиль и сервер
    Вы уж определитесь - сервер - какая амортизационная группа ? Ведь то же вторая ? А значит не ноутбука не сервера в Вашей декларации вообще не должно быть.

    Теперь по автомобилю - да действительно - он может быть льготируемым имуществом - но он полностью самортизированный - значит его остаточная стоимость 0 - и сумма льготы 0.

  10. Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    что проанализировав декларацию пришли к заключению, что была допущена ошибка в отражении начисления амортизации в декларации
    Где Вы вообще в декларации по налогу на имущество нашли отражение амортизации.?

  11. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    Вы уж определитесь - сервер - какая амортизационная группа ? Ведь то же вторая ? А значит не ноутбука не сервера в Вашей декларации вообще не должно быть.

    Теперь по автомобилю - да действительно - он может быть льготируемым имуществом - но он полностью самортизированный - значит его остаточная стоимость 0 - и сумма льготы 0.
    Сервер также давно самортизирован. Его стоимость была 174000, но она полностью себя исчерпала еще в 2014г. Авто был приобретен задолго до 2013г. и в 2014 от его стоимости остался нолик без палочки.)
    Я правильно понимаю, что мне нужно сдавать декларацию, но она должна быть пустой?
    Т.е. ни код льготы я не проставляю по строке 160, ни таблицу расчета среднегодовой стоимости не заполняю?
    А строки 120 и 140 раздела 2, я должна заполнить остаточной стоимостью ноутбука или тоже пустые? И строка 210 (остаточная стоимость ОС) - пустая?

    Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!

    Только дайте, пожалуйста,совет. Мне нужно подать уточненки за каждый квартал 2017 и год? Или достаточно только по годовой декларации, т.к. не было занижения налога?
    А в ответ на Требование расписать,что была ошибка и ничего из запрошенного не предоставлять?
    Подскажите, еще, а то что ноут,2 группа и она не относится к налогооблагаемым - на что сослаться в Ответе на Требование? На какую статью?
    СПАСИБО!!!

  12. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    Где Вы вообще в декларации по налогу на имущество нашли отражение амортизации.?
    Второй раздел. "Данные по расчету среднегодовой стоимости имущества за налоговый период" - таблица.)))

    Пожалуйста, ответьтк на пост выше.

  13. Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Если я все правильно понимаю - декларацию Вы сдавали - но сумма к уплате была 0.

    Тогда уточненки сдавать не нужно - просто в ответ на требование написать - что из-за технической ошибки в декларациях в разделе льготируемого имущество ошибочно было указано имущество 2 группы которое не является объектом налогообложения.
    Что данная ошибка не привела к занижению суммы налога к уплате.
    (При желании указать что это сервер - ну и совсем для успокоения налоговой можете к ответу копию ОС-1 на этот сервер приложить.

  14. Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите, еще, а то что ноут,2 группа и она не относится к налогооблагаемым - на что сослаться в Ответе на Требование? На какую статью?
    пп.8 п.4 ст.374 НК РФ.

  15. Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А строки 120 и 140 раздела 2, я должна заполнить остаточной стоимостью ноутбука или тоже пустые?
    Пустые
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И строка 210 (остаточная стоимость ОС) - пустая?
    Вы наверное хотели написать 270 - то нет - не пустая - вот там как раз остаточная стоимость того ноутбука на 31.12.2017г.

  16. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    Тогда уточненки сдавать не нужно - просто в ответ на требование написать - что из-за технической ошибки в декларациях в разделе льготируемого имущество ошибочно было указано имущество 2 группы которое не является объектом налогообложения.
    Что данная ошибка не привела к занижению суммы налога к уплате.
    (При желании указать что это сервер - ну и совсем для успокоения налоговой можете к ответу копию ОС-1 на этот сервер приложить.
    Это ноутбук.))
    Сервер самортизирован давно, как и авто.)) Ведь по самортизированному авто не нужно же льготу показывать (сам код), понятно ,что к уплате 0.

    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    Если я все правильно понимаю - декларацию Вы сдавали - но сумма к уплате была 0.
    Да, Вы все правильно поняли - к уплате был 0. А уточненку даже и по году не сдавать?
    А еще я и в 1 квартал 2018 умудрилась косячество продолжить.(((

    Спасибо, Вам!

  17. Аноним
    Гость
    А вот еще у меня вопрос: если в ответе на Требование,я напишу,что документы по льготируемому имуществу, не могут быть предоставлены ввиду ошибочного отражения последних в декларации, то не оштрафуют ли нас, за не предоставление документов по самортизированному авто (он, кстати, поставлен на учет задолго ДО 2013г.)?
    Автомобиль-то по идее льготируемый, но льгота уже 0, поскольку его стоимость самортизирована...
    Но налог транспортный мы платим, т.к. авто на балансе еще и налоговая теоретически в курсе,что движимое имущество у нас есть... Или я нагнетаю?

    И еще , за подачу уточненки вообще штрафуют, если она ,как в нашем случае не привела к занижению НБ? Просто у меня и первый квартал сдан криво. Хотела уточнить год и 1 квартал,чтоб опять вопросы не слали...

  18. Клерк
    Регистрация
    26.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    20
    Сдавайте спокойно уточненки. А в ответ на требование напишите, что сдана корректирующая декларация, так как облагаемого имущества не имеется.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)