×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Clon-2 Clon-2 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.08.2006
    Адрес
    Москва, Кунцево
    Сообщений
    257

    Налоговый учет купленного здания

    Организация на ОСНО купила здание(несколько), которое уже эксплуатировалось. Сумма покупки выше чем остаточная стоимость по Акту о приеме передаче здания. У всех зданий по актам есть уже какой-то Фактический срок эксплуатации и есть Срок полезного использование в акте.
    1. На баланс поставила по стоимости покупки, правильно?
    2. Какой срок полезного использования ставить : 30 лет или тот что в акте передачи за минусам фактической эксплуатации?
    3. По какой стоимости начисляется амортизация?
    4. Что с налоговым учетом?
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Clon-2; 10.05.2018 в 17:53.

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,691
    1. Да
    2. Имеете право учесть срок использования предыдущего владельца
    3. От покупной (+ какие еще расходы были). Остаточная стоимость у продавца на ваш учет не влияет.
    4. В чем конкретно вопрос?

  3. #3
    Clon-2 Clon-2 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.08.2006
    Адрес
    Москва, Кунцево
    Сообщений
    257
    Спасибо за помощь
    2. Если у продавца было на 100 лет и на 50, а мы ставим на 30, это же не нарушение зконодательства? Или все же как у них. Здания старые, построенные очень давно.
    В акте передачи здания в 9 графе стоит сумма продажи с НДС, вроде должна без НДС или я что-то путаю
    4. В чем разница между налоговм учетом и бухгалтерским данной ситуации (расходов нет ни каких нам не дали на покупку зданий)

  4. #4
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,691
    Цитата Сообщение от Clon-2 Посмотреть сообщение
    2. Если у продавца было на 100 лет и на 50, а мы ставим на 30, это же не нарушение зконодательства?
    Если законодательство позволяет поставить 30, то не нарушение
    Цитата Сообщение от Clon-2 Посмотреть сообщение
    (расходов нет ни каких нам не дали на покупку зданий)
    Бесплатно отдали?

  5. #5
    Clon-2 Clon-2 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.08.2006
    Адрес
    Москва, Кунцево
    Сообщений
    257
    Затраты только сумма по договору купли продажи, остальных документов, если что и было до меня не дошло.
    Здания свыше 30 лет 10 группа, позволяет.
    Вопрос об НДС, в акте передачи ОС 9 графа стоит сумма с НДС (полная сумма покупки), торможу, но вроде это не правильно.

  6. #6
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,691
    Цитата Сообщение от Clon-2 Посмотреть сообщение
    Вопрос об НДС, в акте передачи ОС 9 графа стоит сумма с НДС (полная сумма покупки), торможу, но вроде это не правильно.
    Вы про графу "Стоимость приобретения (Договорная стоимость)"? Вам с НДС продают? Тогда почему не правильно то?

  7. #7
    OLGALG OLGALG вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Clon-2 Посмотреть сообщение
    Затраты только сумма по договору купли продажи,
    Ну это вряд ли - как минимум госпошлина за регистрацию прав собственности объекта недвижимости

  8. #8
    Clon-2 Clon-2 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.08.2006
    Адрес
    Москва, Кунцево
    Сообщений
    257
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Вы про графу "Стоимость приобретения (Договорная стоимость)"? Вам с НДС продают? Тогда почему не правильно то?
    Не знаю, ни где не могу найти как правильно эту графу заполнять. К учету мне без НДС надо принять? НДС к зачету мы брать не будем.
    Тогда НДС на 91.02 и все равно в затраты? Подскажите первый раз с этим столкнулась. Или по другому?

  9. #9
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,691
    Цитата Сообщение от Clon-2 Посмотреть сообщение
    К учету мне без НДС надо принять?
    В общем случае, да.
    Цитата Сообщение от Clon-2 Посмотреть сообщение
    НДС к зачету мы брать не будем
    Почему?

    Цитата Сообщение от Clon-2 Посмотреть сообщение
    Тогда НДС на 91.02 и все равно в затраты?
    Да. Но только в бух.учете. Налог на прибыль не уменьшает (если только у вас не планируется использование этого имущества в деятельности, не облагаемой НДС)

  10. #10
    OLGALG OLGALG вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Clon-2 Посмотреть сообщение
    НДС к зачету мы брать не будем.
    Тогда НДС на 91.02 и все равно в затраты?
    Что это за благотворительность в адрес бюджета ?
    Раз сами решили не брать в зачет - то да на 91,02 - но только в затраты в БУ , а в НУ - в затраты нельзя.

  11. #11
    OLGALG OLGALG вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    если только у вас не планируется использование этого имущества в деятельности, не облагаемой НДС)
    тогда НДС должен быть учтен в стоимости ОС - сумма НДС, предъявленная продавцом объекта ОС, была учтена в стоимости данного ОС (пп. 1 п. 2 ст. 170 Налогового кодекса РФ).

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)