Коллеги, подскажите, как правильно брать в зачет НДС с полученных авансов в ситуации, когда сдача работ идет поэтапно по одному договору. Ситуация такова: у нас проектная деятельность. Заказчики платят авансы с указанием в платежках, за какой этап предоплата, авансовые с/ф фактуры мы тоже выписываем с указанием этапов. Потом мы закрываем актами выполненных работ эти этапы. Например, в 1 кв-ле было перечислено 10 тыс аванса по 1 этапу и 30 тыс по 2 этапу. Мы заплатили НДС с обеих сумм, естественно. А во втором квартале подписываем акт выполненных работ только по 1 этапу на сумму 50 тыс. Какую сумму ставить к вычету? Только 10 тыс, которые были авансом по 1-мы этапу ? Или 30 тыс тоже можно? Мы малое предприятие, не применяем ПБУ 2/2008

Ответить с цитированием
